SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SAKIP KECAMATAN PASRUJAMBE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) KECAMATAN PASRUJAMBE Oleh : EDY IRIANTO, S. Sos
KESELARASAN KINERJA RPJMD & RENSTRA OPD RPJMD MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat TUJUAN 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan SASARAN : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik Renstra OPD TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata kecamatan yang baik Indikator : Nilai IKM Kelola Pemerintahan SASARAN 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe Indikator : -Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe Indokator : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti SASARAN 3 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa INDOKATOR : Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
Tujuan Sasaran 1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik Meningkatnya kualitas pelayanan. Kec. Pasrujambe INDIKATOR : -Nilai IKM CASCADING KINERJA OPD SASARAN 1 Program Kegiatan 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Indikator : Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator : Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator : Terselenggaranya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan Indikator : Terselenggaranya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan 1. Implementasi Sistem Administrasi. Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Pembinaan Pelayanan Publik Indikator : Jumlah pembayaran honor dan upah petugas pelayanan 2. Pembinaan Pelayanan Publik Indikator : Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan publik yang dilaksanakan 3. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator : Jumlah penyediaan jasa administrasi, bahan habis pakai dan lain - lain yang ada di Kantor Kecamatan 4. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator : Jumlah perlengkapan dan peralatan sarana aparatur yang tersedia 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator : Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Indikator : Jumlah dokumen LAKIP SKPD 7. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Indikator : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 8. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Indikator : Jumlah dokumen RKA yang tersusun Anggaran Rp. 836. 500. 000, 00 Kontribusi Langsung : Rp. 96. 004. 000, 00 Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 742. 496. 000, -
Tujuan Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe INDIKATOR : -Nilai IKM INDIKATOR : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti CASCADING KINERJA OPD SASARAN 2 Program Kegiatan Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum Indikator : Terselenggaranya Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum 1. Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional Indokator : Jumlah jenis kegiatan yang diikuti di tingkat Kabupaten 2. Pengendalian Keamanan Lingkungan Indokator : Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang terlaksana 3. Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Indokator : Jumlah linmas yang mengikuti pembinaan 4. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Indikator : Jumlah peserta MTQ yang mengikuti lomba 5. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas Indikator : Jumlah Posyandu yang dimonitoring dan dibina 6. Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat Indikator : Jumlah peserta koordinasi dan audensi 7. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Indikator : Jumlah pelaksanaan BBGRM yang termonitoring 8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Indikator : Jumlah kegiatan yang pkk yang terlaksanakan 9. Fasilitasi Paskibraka Indikator : Jumlah petugas paskibraka yang terfasilitasi 10. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Indikator : Jumlah peserta yang hadir dalam musrenbang Anggaran Rp. 310. 103. 000, 00 Kontribusi Langsung : Rp. 2. 600. 000, 00 Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 307. 503. 000, -
Tujuan Sasaran 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa INDIKATOR : -Nilai IKM INDIKATOR : Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu CASCADING KINERJA OPD SASARAN 3 Program Kegiatan Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator : Terselenggaranya Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa 1. Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Indokator : Jumlah desa yang terverifikasi 2. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Indokator : Jumlah Desa dan tenaga pendamping desa yang terfasilitasi Anggaran Rp. 159. 620. 000, 00 Kontribusi Langsung : Rp. 21. 000, 00 Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 138. 620. 000, 00
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Nilai IKM 2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
Indikator Kinerja Utama NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Nilai IKM 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe 2 Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Persentase hasil dan Koordinasi Kecamatan fasilitasi dan koordinasi Pasrujambe yang ditindaklanjuti 3 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu Eselon III. a Rumus/formula Sumber Data Penanggungjawab Nilai IKM Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Seluruh Kasi Pelayanan Umum Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ---------------------x 100% Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang terkait Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu ---------------------x 100% Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan Seluruh Kasi Seluruh Struktural - - Pejabat Kasi Pemerintahan Kasi Pemberdayan Masyarakat Kasi Ekbang
Indikator Kinerja Individu Jabatan Tugas : Fungsi : Uraian Meningkatnya kualitas pelayanan dan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan kantor Kecamatan Pasrujambe : Eselon III. b Sekretaris Camat Pasrujambe Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat a. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan ; b. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan ; c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan ; d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan ; e. Pengkoordinasian penerapan penatausahaan, administrasi, keuangan dan kehumasan ; f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ; g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan ; h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat ; i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat. Sasaran Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Prosentase Kebutuhan Penyediaan Jasa administrasi, bahan habis pakai dan lain-lain yang ada di kantor Kecamatan % Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran % Prosentase kebutuhan sarana dan prasanan yang terpelihara % Prosentase laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu % Sumber Data - Kasubag Umum dan kepegawaian Seluruh pegawai Kasubbag Umum dan Kepegawaian Seluruh Pegawai Kasubag Umum dan Kepegawaian Pengurus barang Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Keuangan
TUJUAN OPD Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN Meningkatnya Nilai IKM kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN NILAI IKM FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR Nilai hasil survey kepuasan masyarakat ( skala 0 – 100 ) TAHUN DASAR 2014 2015 TARGET TAHUNAN 2016 2017 PROGRAM 2018 2019 Nilai IKM Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 75 75 75 80 Meningkatnya akuntabilitas Jumlah hasil fasilitasi dan Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti / Jumlah fasilitasi dan 100 koordinasi yang fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dilaksanakan x 100% Persentase desa yang menyusun dokumen Jumlah desa yang menyusun 29% administrasi dokumen administrasi TAHUN AKHIR RENSTRA 88 KEGIATAN Ada. . . Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ada. . . Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe 75 TARGET Ada. . . Kegiatan 100 100 100 29% 43% 57% 71% Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum Program Peningkatan Ada. . Kegiatan
RENJA TAHUN 2018 Indikator Target Uaraian Kinerja 75 Program Meningkatn Nilai IKM Penyelengg ya kualitas araan pelayanan Pemerintah Kec. an Pasrujamb Kecamatan e Sasaran INDIKATOR SASARAN (HASIL) Program Indikator Terselengg aranya Program Penyelengg araan Pemerinta han Kecamatan INDIKATOR PROGRAM Target 100% Uaraian Implementasi Sistem Administrasi. Kepen dudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Pembinaan Pelayanan Publik Kegiatan Indikator Jumlah pembayaran honor dan upah petugas pelayanan Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan publik yang dilaksanakan INDIKATOR KEGIATAN Target 100% Anggaran 30. 990. 000, 00
Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai IKM kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe Sasaran Target 75 Program Uaraian Indikator Program Terselenggara Penyelenggaraa nya Program n Pemerintahan Penyelenggara Kecamatan an Pemerintahan Kecamatan Target 100% Kegiatan Uaraian Indikator Implementasi Sistem Jumlah pembayaran Administrasi. Kependuduk honor dan upah petugas an (Membangun, pelayanan Updating, dan Pemeliharaan) Pembinaan Pelayanan Publik Pembinaan Pelayanan Jumlah kegiatan Publik pembinaan pelayanan publik yang dilaksanakan Target 100% Anggaran 30. 990. 000, 00 14. 750. 000
Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai IKM kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe Sasaran Target 75 Program Uaraian Indikator Program Terselenggara Penyelenggaraa nya Program n Pemerintahan Penyelenggara Kecamatan an Pemerintahan Kecamatan Target 100% Kegiatan Uaraian Indikator Implementasi Sistem Jumlah pembayaran Administrasi. Kependuduk honor dan upah petugas an (Membangun, pelayanan Updating, dan Pemeliharaan) Pembinaan Pelayanan Publik Pembinaan Pelayanan Jumlah kegiatan Publik pembinaan pelayanan publik yang dilaksanakan Target 100% Anggaran 30. 990. 000, 00 14. 750. 000
ESELON III. a – CAMAT PASRUJAMBE PERJANJIAN KINERJA
ESELON III. b - SEKCAM
Eselon IV. a
STAF
Monitoring Kinerja Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan ke - IV III. a N O SEL E T ABA J E P SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe 2. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe 3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 NO INDIKATOR KINERJA 1 Nilai IKM 2 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3 Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu DUKUNGAN ANGGARAN TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 TARGET REALISAS I CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALI SASI CAPAIA N 75 - - 84 112% - 112% 100 % 25% 50% 25% 75% 25% 100% 60 4 Desa 57% 3 Desa 100% - 100% Program Koordinasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pembangunan, Perekonomian, Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban Umum ANGGARAN Rp. 412, 175, 000. 00 REALISASI Rp. 173, 057, 500. 00 41, 99%
Monitoring Kinerja Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan ke – 4 III. b N O SEL E T ABA J E P Capaian IKI : SEKRETARIS CAMAT Program Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah TRIWULAN 1 NO INDIKATOR KINERJA TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 TARGET REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 3, 5 (75) - - 84 112% - 112% 1 Nilai IKM 2 Jumlah Wajib KTP yang sudah terekam 32. 500 KTP 25. 258 78% 28. 295 87% 30. 138 93% 31. 259 96% 3 Tertib Laporan Kependudukan 7 desa 7 Desa 100% 4 Terlaksananya Konferensi Dinas 10 Kali 2 Kali 5 Terlaksananya Rapat Sosialisasi 4 Kali 6 Dokumen Rencana Kegiatan Jabatan Struktural 1 Dokumen 7 Dst. 20% 2 Kali 40% 2 Kali 60% 2 Kali 80% 1 25% 1 50% 1 75% 1 100% 00 0 1 dok 100% 0 100%
Monitoring Kinerja Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan ke - 4 N IV O L SE E T BA PEJA Capaian IKI kepala Seksi Pelayanan Umum Kegiatan : 1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) 2. Pembinaan Pelayanan Publik TRIWULAN 1 NO INDIKATOR KINERJA TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 TARGET REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 3, 5 (84) - - 84 112% - 112% 32. 500 KTP 25. 258 78% 28. 295 87% 30. 138 93% 31. 259 96% 100% 7 Desa 100% 1 Nilai IKM 2 Jumlah Masyarakat yang terlayani dalam Perekaman KTP Elektronik 3 Tertib Laporan Kependudukan 7 desa 7 Desa 4 Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan publik yang dilaksanakan 7 Desa 0 Dst. TRIWULAN 2 0 1 Desa 14% 3 Desa 57% 4 Desa 100%
Monitoring Kinerja Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan ke - 4 F A T S Capaian IKI Pengolah Data Kependudukan TRIWULAN 1 NO 4 INDIKATOR KINERJA TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 TARGET REALISASI CAPAIAN 3, 5 (84) - - 84 112% - 112% 1 Nilai IKM 2 Jumlah Masyarakat yang terlayani dalam Perekaman KTP Elektronik 32. 500 KTP 25. 258 78% 28. 295 87% 30. 138 93% 31. 259 96% 3 Jumlah Masyarakat yang terlayani dalam Permintaan Penandatangan perijinan 48 Orang 12 Orang 25% 15 Orang 56% 20 97% 13 125% Jumlah Masyarakat yang terlayani dalam pengajuan Pengantar KTP Elekronik ke Dispenduk 120 Orang 19 Orang Dst. 15% 58 Orang 64% 12 Orang 74% 31 Orang 100%
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2017 TRIWULAN 1 NO PROGRAM 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dst. TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 ANGGARAN REALISAS CAPAIAN SI SI SI I N 39640000 4760000 12% 12240000 43% 9980000 68% 12660000 100% 0 11860000 0% 2. 710. 000 23% 4. 200. 000 58% 4. 950. 000 100%
RENCANA AKSI TAHUN 2018 SASARAN INDIKATOR Meningkatnya kualitas Nilai IKM pelayanan Kec. Pasrujambe TW 1 TARGET TW 2 TW 3 75 TW 4 75 KEGIATAN 1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) OUTPUT PENANGGUNGJAWAB TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 22% 45% 69% 100% Kasi Pelayanan Umum ANGGARAN 40. 480. 000 2 Pembinaan Pelayanan 14% Publik 3 Kegiatan Pelayanan 30% Administrasi Perkantoran 26% 44% 100% Kasi Pelayanan Umum 54% 77% 100% 1. Sekretaris Camat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 365. 414. 000 4 Pembangunan/Pengadaa 36% n dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 99% 100% 1. Sekretaris Camat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 354. 095. 000 5 Pemeliharaan 18% Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 62% 80% 100% 1. Sekretaris. Camat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 83. 825. 000 6 Penyusunan Laporan 100% Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 100% 1. Sekretaris Camat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1. 238. 000 7 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 1. Sekretaris Camat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. 130. 000 100% Lanjut bawah 14. 750. 000
RENCANA AKSI TAHUN 2018 Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 25% 50% 75% 8 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 0% 17% 97% 0% 43% 75% 100% 1. Sekretaris Camat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100% Kasi Pemerintahan 2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 13% 54% 74% 100% Kasi Trantib 9. 200. 000 3 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0% 100% Kasi Trantib 9. 725. 000 4 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 15. 300. 000 5 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 22% 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 70. 000 100% 1 Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional 6 Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat 100% Kasi Pemerintahan 7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 0% 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 8 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 20% 51% 9 Fasilitasi Paskibraka 10 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Meningkatnya Persentase desa akuntabilitas yang menyusun keuangan dokumen pemerintahan desa administrasi pemerintahan desa tepat waktu 14% 29% 57% 10. 045. 000 55. 785. 000 4. 775. 000 3. 235. 000 84% 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 0% 0% 100% Kasi Trantib 100% Kasi Ekbang 36. 720. 000 96. 868. 000 8. 495. 000 1 Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan 25% Kepada Desa 50% 75% 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 28. 580. 000 2 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 43% 68% 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 131. 040. 000 18% Lanjut bawah
INOVASI OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PASRUJAMBE
INOVASI KECAMATAN PASRUJAMBE OPTIMALISASI PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK) MELALUI PENYERAHAN KARTU KELUARGA (KK) DOOR TO DOOR
Tujuan : Meminimalisasi waktu bagi warga yang membutuhkan pelayanan di desa dan di kecamatan. � Tidak adanya pertemuan langsung warga dan petugas pelayanan yang bisa menyebabkan pungli. � Sewaktu-waktu warga membutuhkan pelayanan administrasi bisa dilakukan sendiri dirumah. � Bagi warga yang datanya sudah valid tidak perlu datang ke Balaidesa maupun kecamatan. �
MACAM-MACAM JENIS SURAT v. JENIS KLASIFIKASI SURAT DESA: - SURAT KETERANGAN LAHIR - SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK/USAHA - SURAT KEMATIAN - SURAT IZIN USAHA - SURAT KETERANGAN BEPERGIAN - SKTM - DLL v JENIS SURAT DARI DESA KE KECAMATAN BACK TO DESA - SURAT KETERANGAN PINDAH SURAT PENGANTAR KK SURAT PENGANTAR KTP SURAT PENGANTAR AKTA KELAHIRAN KARTU PENCARI KERJA (AK 1 -AK 5) IMB/IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Surat Categori Khusus) DLL
Pola Alur Pelayanan Surat Tingkat Desa 1. Langkah Pertama *Warga bisa menggunakan komputer di rumah yang sudah terkoneksi internet di alamat website : sipetek-buduran. net 2. Langkah Kedua *Login Menggunakan NIK, password masih standart dan Input Keperluan Surat serta kirim Ke admin Desa 3. Langkah Ketiga *Admin Dapat Notifikasi Surat *Admin Menerima Persyaratan Kemudian Scan Dan Upload. *Admin Isi Nomer Surat Kemudian Dikirim Ke Sek. Des 4. Langkah Keempat *Sekdes Mendapat Notifikasi Surat *Sekdes Cek Surat Untuk Diperiksa jika Lengkap. • Surat Siap Dikirim Ke Kades 5. Langkah kelima *Kades Mendapat Notifikasi Surat *Kades Cek Surat Untuk Diperiksa Dan Bisa Verifikasi Lewat Android jika Lengkap. • Surat Siap Dikirim Ke admin Desa Untuk Di Cetak. 6. Langkah Keenam • Warga Bisa Mengambil Surat Di Admin Desa
Rule Surat Dari Desa To Kecamatan Back to Desa 1. Langkah Pertama Warga datang langsung ke komputer pelayanan 2. Langkah Kedua *Login Menggunakan NIK dan Input Keperluan Surat serta kirim Ke admin Desa 3. Langkah Ketiga *Admin Dapat Notifikasi Surat *Admin Menerima Persyaratan Kemudian Scan Dan Upload. *Admin Isi Nomer Surat Kemudian Dikirim Ke Sekdes 4. Langkah Keempat *Sekdes Mendapat Notifikasi Surat *Sekdes Cek Surat Untuk Diperiksa jika Lengkap. • Surat Siap Dikirim Ke Kades 5. Langkah kelima *Kades Mendapat Notifikasi Surat *Kades Cek Surat Untuk Diperiksa Dan Bisa Verifikasi Lewat Android. • Surat Siap Dikirim Ke admin Desa Untuk Di Cetak. 6. Langkah Keenam * Admin Mendapat Notifikasi Surat Masuk * Admin Kec Memeriksa surat masuk dari desa untuk di teruskan ke camat/Sekcam * Setelah Surat Diterima Dari Camat Admin Mengembalikan Surat Ke desa Untuk di cetak 7. Langkah Ketujuh * Camat Mendapat Notifikasi Surat Masuk Dari admin * Camat dapat Mengecek, Melakukan Verifikasi Via Android. • Setelah Verifikasi Surat Terkirim Ke Admin Kec Lalu Di teruskan Ke admin Desa Untuk Dicetak.
Admin Desa Sekdes/Kades Verifikasi Warga Komp Pelayanan Print (Berkas Siap Cetak Oleh Adminb) (Berkas Kembali Ke Admin Desa Karna Tidak Lengkap) Admin Desa Mengecek Ulang Berkas Untuk Dikoreksi Lagi * Proses Surat Tingkat Desa ya No
* Surat Sampai Kecamatan Admin Desa Kades Verifikasi Komp Pelayanan Y Print (Berkas Kembali Ke Admin Desa Karna Tidak Lengkap) Admin Desa Mengecek Ulang Berkas Untuk Dikoreksi Lagi CS Kec Verifikasi Y/T Sekcam Camat Verifikasi Y/T N
Ringkasan Alur Sipetek
Tampilan Aplikasi Pada Warga
Data Kartu Keluarga dan Data Nik Cetak Surat dan Verifikasi Surat Berisikan UU yang sedang dibutuhkan Berisi data kemiskinan dalam bentuk peta Untuk setting data desa (Alamat Kantor desa, nama kades dan Sekdes) untuk input password data warga Untuk surat menyurat bagi desa ke desa, desa ke kecamatan dan kecamatan ke desa Untuk mengganti password aplikasi desa Tampilan Aplikasi Pada Admin Desa
Tampilan Aplikasi Kades
Tampilan Aplikasi Admin Kecamatan
Tampilan Aplikasi Camat
Keunggulan dan Pengembangan dari SIPETEK ini adalah: • Peta Sebaran bisa di kembangkan menjadi PETA DIGITAL untuk mengetahui - Pembuatan Batas Desa Dengan Menggunakan Garis Koordinat - Monitoring Desa Penerima Bantuan Pembangunan - Mengetahui Lokasi Penduduk Miskin - Mengetahui wilayah Strategis Desa - Untuk Mengklasifikasikan Desa Penerima Bantuan Berdasarkan status Desa
- Slides: 41