SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SAKIP KECAMATAN GLAGAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN Oleh : Drs. SYAHID, MM Camat Glagah
GAMBARAN UMUM KECAMATAN GLAGAH h a y ila ah s WGlag 2 a Lu ec. Km K 8, 97 4 Batas Wilayah: - Sebelah UTARA - Sebelah SELATAN - Sebelah TIMUR : Kecamatan Karangbinangun : Kecamatan Deket : Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik - Sebelah Barat : Kecamatan Karangbinangun Kecamatan Glagah Adalah Daerah Bonorowo, Dengan Kondisi : - Jumlah DESA : 29 Desa - Jumlah DUSUN : 86 Dusun - Jumlah PENDUDUK : 49. 122 jiwa - Jumlah Penduduk LAKI-LAKI : 24. 829 jiwa - Jumlah Penduduk PEREMPUAN : 24. 293 jiwa - Berada di KETINGGIAN : - 0, 30 m s/d 1, 50 m dpl 2 es D 9 a
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 , TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
FUNGSI CAMAT 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.
EVALUASI SAKIP RPJMD IKU RENSTRA PK Eselon III PK Eselon IV PK Indivdu Laporan Akintabilitas Kinerja RENJA / RKT RKA PENETAPAN KINERJA DPA KINERJA AKTUAL Pengukuran Kinerja Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP REKOMENDASI TINDAK LANJUT Membuat Jadwal SOP Monitoring Target Jangka Menengah Serta Melakukan Review Dokumen Renstra Secara Berkala Telah membuat Jadwal Monitoring tribulanan dan review dokumen renstra kecamatan Dalam Membuat Rencana Aksi Atas Kinerja Dimohon Untuk Mencantumkan Sub Kegiatan / Komponen Rinci Setiap Periode Yang Akan Dilakukan Dalam Rangka Mencapai Kinerja Telah membuat Rencana Aksi Kinerja sesuai dengan SOP dan tupoksi kegiatan Pelayanan Publik Kec. dalam pelaksanakan capaian target Melakukan Pengumpulan Data Kinerja Secara Berkala (Bulanan/Tribulanan/Semesteran) Menggunakan Teknologi Informasi Telah melaporakan data kinerja pegawai secara berkala dalam bentuk pelaporan aplikasi E-Performance dan aplikasi E-lok Kecamatan Membuat Dokumen Monitoring Target Kinerja Eselon III dan IV dan Memberikan Reward Dan Punishment Atas Kinerja Yang Dilaksanakan Telah Membuat pelaporan dalam bentuk LK-4 dan SKP evaluasi kinerja pegawai kecamatan
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Visi Kabupaten Lamongan “Terwuj udnya Lamon gan Lebih Sejahte ra Dan TERWUJU DNYA LAMON GAN • Upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Sejahtera dan Berdaya Saing • Satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah kabupaten Lamongan • Semakin mantap dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniyah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu LEBIH SEJAHTE tatanan yang sesuai dengan kondisi Sosial, Budaya, RA Agama, Masyarakat dan Kearifan lokal Kabupaten • Lamongan Terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan LEBIH mengembangkan dan memanfaatkan segala BERDAY potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi A SAING ASEAN
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan VISI KABUPAT EN TERWUJU DNYA • Upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Sejahtera dan Berdaya Saing LAMONG AN • Satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah kabupaten Lamongan • Semakin mantap dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniyah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat Kesejahteraan yang akan diwujudkan LEBIH adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi Sosial, Budaya, SEJAHTER A Agama, Masyarakat dan Kearifan lokal Kabupaten Lamongan • Terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal LEBIH dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi BERDAYA yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN SAING
MISI KABUPAT EN Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan 1 MISI 4 KABUPATEN MENJADI TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN 2 3 4 5 • MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN • MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH • MEMANTABKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN • MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK • MEMANTABKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL 2 TUJUAN DAN 2 SASARAN DARI KECAMATAN GLAGAH
KESELARASAN RPJMD KAB. LAMONGAN DENGAN RENSTRA KECAMATAN GLAGAH RPJMD KAB LMG MISI KE-4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik TUJUAN KE-4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi SASARAN KE-13 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) TUJUAN 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RENSTRA KEC GLAGAH SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Glagah Indikator : 1)Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2)Persentase Pelayanan Publik Kec (PATEN) Yang Sesuai SOP TUJUAN 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Indikator : Prosentase Desa Maju SASARAN 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator : 1)Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti 2)Persentase Desa Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
CASCADING KINERJA KEC. GLAGAH TUJUAN 1 Tujuan 1 Sasaran 1 SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Glagah TUJUAN 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : Indikator : Persentase Pelayanan Publik Kec (PATEN) Yang Sesuai SOP Program Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan INDIKATOR : Indikator : Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Persentase pelayanan public kecamatan (PATEN) sesuai SOP Anggaran Rp. 44. 000, 00 (38 %) Kontribusi Langsung Rp. 44. 000, 00 (100%) Kontribusi Tidak Langsung Rp. 0, (0%)
CASCADING KINERJA KEC. GLAGAH TUJUAN 2 Tujuan 2 TUJUAN 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Sasaran 2 SASARAN 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa Indikator : : Persentase Desa Maju 1) Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti 2) Persentase Desa Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Program Kegiatan Anggaran Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 1) Pelaksanaan Musrenbang Indikator : Jumlah peserta musrenbang Rp. 187, 286, 800 (20, 68 %) INDIKATOR : 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator : Jumlah desa yang dibina dalam pemeliharaan berkala program ADD Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu 2) Pembinaan Organisasi Kepemudaan Indikator : Jumlah desa berorganisasi kepemudaan yang dibina 3) Pengendalian keamanan lingkungan Indikator : Jumlah peserta pembinaan linmas 4) Monitoring dan evaluasi APBD Desa Indikator : Jumlah desa yang dimonev 6) Fasilitasi Kemiskinan Indikator : Jumlah orang miskin yang difasilitasi 7) Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat Indikator : Jumlah Peserta Workshop LGC (Lamongan Green and Clean) Kontribusi Langsung Rp. 187, 286, 800 (100%) Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 0, 00 ( 0 %)
MATRIK RENSTRA OPD KECAMATAN GLAGAHKAB. LAMONGAN TAHUN 2016 -2021 MATRIK TUJUAN 1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan INDIKATOR TUJUAN FORMULA 2 5 Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) BAS TARGET KINERJA E KONDIS LINE 201 201 202 I AKHIR 2015 6 7 8 9 0 1 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B MATRIK SASARAN KON DISI 201 DISI AWA TUJUAN RUMUSAN 2017 2018 2019 2020 2021 INDIKATOR 6 AKHI URAIAN L KINERJA R 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatka Meningkatnya Indek Prosentase 76, 25 76, 77, 2 78, 7 79, 2 79, 7 81, 25 n kepuasan kualitas Kepuasan responden yang 57 5 5 5 masyarakat pelayanan publik Masyarakat puas terhadap di Kecamatan ( IKM ) pelayanan di Kecamatan ---------X 100% Jumlah Responden
CASCADING KINERJA KEC. GLAGAH MATRIK TUJUAN 2 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN 1 2 Terwujudnya 1. Prosentase Koordinasi 1 Tata Kelola dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, n Desa yang Ketentraman dan baik Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KON DISI 201 201 202 DISI RUMUS AWA 2021 AKHI 6 7 8 9 0 L R 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah hasil Koordinasi 100% 100 100 100% dan Pembinaan Bidang % % % Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun -------------X 100 % Jumlah semua hasil Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah Desa yang 100% 100 100 100% menerapkan Anggaran % % % berbasis kinerja ( ABK ) ------------- X 100 % MATRIK SASARAN 1 2. Prosentase Desa yang 2. menerapkan Anggaran berbasis kinerja ( ABK )
CASCADING KINERJA KEC. GLAGAH MATRIK SASARAN TUJUAN 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik URAIAN 2 Meningkat nya koordinasi pemerintah an dan penyelengg araan pemerintah an Desa INDIKATOR KINERJA 1. 2. 3 Prosentase Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa RUMUSAN KOND KON ISI 201 201 202 DISI 2016 2021 AWAL AKHI 7 8 9 0 2015 R 5 6 7 8 9 10 11 12 100% 100 100 100% % % 4 1 Jumlah hasil Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun ----------- X 100 % Jumlah semua hasil Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Prosentase Desa yang 2. Jumlah Desa yang menerapkan 100% menerapkan Anggaran berbasis kinerja ( Anggaran berbasis ABK ) ----------- X kinerja ( ABK ) 100 % Jumlah Desa 100 % 100 100 100% % %
RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT/RENJA KEC. GLAGAH TH 2018 No Belanja 1. Belanja Langsung 2. Belanja Tidak Langsung 905, 546, 000 2, 246, 300, 000 Jumlah No Pagu Anggaran (Rp) 3, 151, 846, 000 Program Pagu Anggaran (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 208, 759, 200 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 367, 700, 000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 46, 000 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan ) 33, 000 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan ) 187, 286, 800 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( 1 Kegiatan ) 18, 800, 000 Jumlah 44. 000 905, 546, 000
KONSISTENSI MATRIKS RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TH 2018 TUJUAN SASARAN URAIAN MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KECAMATAN MENINGKAT NYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATA N GLAGAH INDIKATOR KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN URAIAN 1) HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 78, 75 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN 2) PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK KEC (PATEN) YG SESUAI SOP 92% SARANA & PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRA SI TERPADU KEC INDIKATOR KINERJA JUMLAH PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KEC SELURUH SEKSI MATRIKS RENSTRA KEGIATAN TARGET KET/ PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS 1. HASIL SURVEY MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KEPUASAN SARANA & PRASARANA KECAMATAN GLAGAH MASYARAKAT (SKM) PELAYANAN PUBLIK (PATEN) DI KEC 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK KEC (PATEN) YG SESUAI SOP SASARAN URAIAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN ANGGARA N (RP) SATUAN JENIS KET TARGET 6 44. 000. 00 SELU 0 RUH SEKSI RENJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) CAMAT GLAGAH No. 1 Kinerja Utama Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kec Indikator Kinerja Utama 1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Formulasi Sumber Data Total Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai Penimbang X Nilai Dasar Total Unsur Yang Terisi Penanggung Jawab Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masy. Sekcam Laporan dari semua Kasi Semua Kasi Laporan dari Semua Kasi (Permenpan&RB No. 14 Th. 2017 ttg SKM) 2. Persentase Pelayanan Publik Kec (PATEN) yang sesuai SOP 2 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jml pelayanan public kec (PATEN) yang sesuai dengan SOP x 100% Jml pelayanan public kec (PATEN) Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan 1. Prosentase rekomendasi yang hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti pemerintahan yang di tindaklanjuti x 100% Jumlah semua Kasi rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kriteria : 1)Penyusunan APBDes berdasarkan hasil Musrenbangdes 2. Prosentase Desa yang menerapkan Angaran Berbasis 2. Terdapat indicator pengukuran kinerja kegiatan. Kinerja (ABK) pada APBDes yang Jumlah desa yang menerapkan Anggaran x 100 % Jumlah desa Dokumen APBDes dan LPPD Kasi Pemerintahan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS KEC. GLAGAH NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR Jumlah Aparatur yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran ------------------- x 100% Jumlah Aparatur SUMBER DATA Laporan Sekretariat Kec. 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur yang puas terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana prasarana yang memadai/layak fungsi ------------------- x 100% Jumlah sarana prasarana Aparatur 3. Meningkatnya Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang mematuhi jam dinas sesuai ketentuan Jumlah Aparatur yang mematuhi jam dinas Laporan Sekretariat sesuai ketentuan Kec. ------------------- x 100% Jumlah Aparatur 4. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ------------------- x 100% Jumlah Aparatur 5. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja yang tersusun tepat waktu Laporan Jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja yang tersusun tepat Sekretariat Kec. waktu ------------------- x 100% Jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja yang tersusun Laporan Sekretariat Kec.
PERJANJIAN KINERJA CAMAT GLAGAH TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Glagah 2. INDIKATOR KINERJA 1) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 79, 85 % 2) Persentase Pelayanan Publik Kec (PATEN) yang sesuai SOP 91 % Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan 1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa pemerintahan yang ditindaklanjuti 2. Persentase desa yang sudah menerapkan ABK NO TARGET PROGRAM 97 % 79 % ANGGARAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 208, 759, 200 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 367, 700, 000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 46, 000 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan ) 33, 000 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 44, 000 6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan ) 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( 1 Kegiatan ) Jumlah 187, 286, 800 18, 800, 000 905, 546, 000
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN KEC. GLAGAH TAHUN 2018 No. Sasaran Strategis 1 2 Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran 44. 000 4, 85% Meningkatnya Kualitas 1. Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Publik di Masyarakat (IKM) Kec 2. Persentase Pelayanan Publik Kec (PATEN) yang sesuai SOP Meningkatnya 1. Persentase rekomendasi 187, 286, 800 Koordinasi hasil koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Penyelenggaraan pemerintahan yang Pemerintahan Desa ditindaklanjuti 2. Persentase desa yang menerapkan Angga. Aran Berbasis Kinerja (ABK) 20, 68%
KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RENJA, PK DAN DPA MATRIKS RENSTRA 2016 -2021 TUJUAN INDIKATOR URAIAN Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Indeks Kepuasan Masy. TARGET (2018) 80 % SASARAN INDIKATOR URAIAN 1) Hasil Survey Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat (SKM) Publik di Kecamatan Glagah 2) Prosentase Pelayanan Publik Kec (PATEN) yang sesuai SOP 79. 85 % KEBIJAKAN CARA MENCAPAI TUJUAN PROGRAM INDIKATOR Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kec Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kec 80 % TARGET (2018) Persentase pelayanan public kecamatan (PATEN) sesuai SOP 80 % INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2018 RKT 2018 SASARAN PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik 1) Hasil 80 % Program Peningk atan Kualitas Pelayana n Kec Persent ase pelaya nan public kecam atan (PATEN ) sesuai SOP 80 % Sarpra s Pelaya nan Adm Terpad u Kec TARGET di Kecamatan Glagah TARGET (2018) Survey Kepuas an Masyar akat (SKM) 2) Prosen 92% tase Pelaya nan Publik Kec (PATE N) yang sesuai SOP PERJANJIAN KINERJA 2018 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Glagah INDIKATOR KINERJA 1) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2) Prosentase Pelayanan Publik Kec (PATEN) yang sesuai SOP Jumlah 6 Jenis Penyedia an Sarana dan Prasaran a Pelayana n Administr asi Terpadu Kecamat an 12 jenis ANGGAR AN 44. 000 KINERJA UTAMA Meningkat nya Kualitas Pelayana n INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULA UTAMA 1) Hasil Survey Total Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai Penimbang X Nilai Dasar Total Unsur Yang Terisi Kepuasan Masyarakat (SKM) 2) Prosentase Pelayanan Publik Kec (PATEN) yang sesuai SOP Publik di Kecamata n Glagah DPA 2018 CAPAIAN PROGRAM MASUKAN Jml pelayanan public kec (PATEN) yang sesuai dengan SOP _x 100% Jml pelayanan public kec (PATEN) SUMBER DATA PENANG GUNG JAWAB Laporan dari semua Kasi Semua Kasi Persentase pelayanan public kecamatan (PATEN) sesuai SOP Jumlah dana yang tersedia 80 % Rp. 44. 000, - TARGET 79. 85% 80% KELUARAN Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan HASIL 1) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2) Prosentase Pelayanan Publik Kec (PATEN) yang sesuai SOP Indikator Sasaran Indikator Program Indikator Kegiatan 12 Jenis 79. 85 % 80%
RENCANA AKSI TAHUN 2018 SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Glagah Prosentase capaian layanan publik di kecamatan (PATEN) 79. 85 % PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN 1 2 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) 4 5 3 Jumlah Jenis Pelayanan 12 Jenis Melaksan akan pelayanan publik kepada masyarak at Tribulan 1 6 TARGET KINERJA SASARAN Tribulan III Tribulan IV 7 8 9 44. 000 - - 75% 79. 85% - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Realisa Realis Realisasi si si Anggara asi Targ asi Indikator Kegiatan Indikator Target et Tribula Tribula n Tribulan Tribulan I n III II an IV Prosent 79. 85 1% 38% - Pelayan Jenis 12 12 44. 000. 00 - ase % an Pelaya 000 0 capaian Adminis nan layanan trasi MONITORING publik Terpadu RENCANA AKSI TAHUN kecamat Kecama 2018 TRIBULAN II an tan (PATEN)
LANJUTA N NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET PERTAHU N TAHAPAN TRIBULAN I II REALISASI (Rp. ) III IV 1 Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Peserta Musrenbang 150 Orang V V - - 12. 100. 000 2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Desa Berorganisasi kepemudaan yang dibina 29 desa V V - - 12. 100. 000 3 Fasilitasi Kemiskinan Jumlah Warga miskin yang difasilitasi 3215 Orang V V - - 16. 500. 000 4 Pengendalian Keamanan Jumlah Peserta Pembinaan Linmas 29 Desa V V - - 26. 353. 800 5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Jumlah Desa yang direhabilitasi /dinormalisasi saluran sungainya 10 Desa V V - - 30. 000 6 Monitoring dan Evaluasi APBDes Jumlah desa yang dimonev APBDesnya 29 Desa V V - - 35. 000 7 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang dibina dalam pemeliharaan 29 Desa V V - - 55. 233. 000
PEMANTAUAN KINERJA CAMAT TAHUN 2018 S/D TRIBULAN II SASARAN I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Glagah TRIBULAN II NO INDIKATOR KINERJA 1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2 Prosentase Pelayanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai dengan SOP DUKUNGAN ANGGARAN TARGET REALISASI CAPAIAN 84 % 91 % 79, 85 % 80 % Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ANGGARAN Rp. 44. 000, - Realisasi Rp. 1. 950. 000, - 5 %
Lanjutan. . CAPAIAN IKI SEKRETARIS CAMAT (SEKCAM) PROGRAM: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 5. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan TRIBULAN II NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 1 Prosentase Aparatur Yang puas terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran 98 % 96 % 98 % 2 Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai dan layak fungsi 99 % 97 % 98 % 3 Prosentase Aparatur yang mematuhi jam dinas sesuai ketentuan 98 % 97 % 99 % 4 Prosentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 90 % 99 % 5 Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu 98 5 92 % 98 %
Lanjutan. . CAPAIAN IKI KEPALA SEKSI (KASI) TATA PEMERINTAHAN KEGIATAN: 1. Sarana dan prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan 2. Monitoring dan Evaluasi APBDes 3. Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintahan Desa TRIBULAN II NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 98 % 95 % 97 % 1 Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi terpadu (PATEN ) Kecamatan 2 Jumlah desa yang di MONEV APBDes nya 29 Desa 100 % 3 Jumlah desa yang dibina dalam pemeliharaan berkala program ADD 29 Desa 100 %
Lanjutan. . CAPAIAN IKI STAF PENGOLAH DATA KEPENDUDUKAN TRIBULAN II NO URAIAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN 1 Menerima dan meneliti berkas pembuatan E-KTP 1. 650 berkas 750 berkas 45 % 2 Menerima dan meneliti berkas pembuatan Kartu Keluarga (KK) 2. 100 berkas 1. 050 berkas 50 % 3 Menerima dan meneliti berkas pindah tempat/pengantar pindah 425 berkas 300 berkas 71 % 4 Membantu menyiapkan rapat koordinasi kepala UPT/Kepala desa 12 surat 8 surat 67 % 5 Membantu menyiapkan Laporan APBDes 1 laporan 100 % 6 Membantu menyiapkan bahan resume Rapat Koordinasi Kepala UPT/Kepala Desa 12 resume 8 resume 67 %
MONITORING REALISASI / CAPAIAN ANGARAN TAHUN 2018 S/D TRIBULAN II NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) TRIBULAN II REALISASI CAPAIAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 208. 759. 200 68. 400. 072 33 % 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 367. 700. 000 38. 408. 000 10 % 3 Program peningkatan disiplin aparatur 46. 000 45. 425. 000 99 % 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33. 000 1. 400. 000 4 % 5 Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan 44. 000 16. 800. 000 38 % 6 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan 195. 120. 000 15. 478. 000 8 % 7 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 18. 800. 000 100 %
PUBLIKASI DOKUMEN SAKIP KECAMATAN GLAGAH TAHUN 2018 Dapat diakses dan di download file melalui : http: www. lamongankab. go. id/glagah/
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN BERKAS PEMOHON LENGKAP ANTRI TUNTAS SEPANJANG ANTRIAN TETAP DILAYANI KELUHAN PEMOHON TIDAK LANGSUNG JADI PEMOHON MELUANGKAN WAKTU UNTUK MENGURUS DOKUMEN KEPENDUDUKAN
INOVASI LENGKAP PANTAS BERKAS LENGKAP ANTRI LANGSUNG DILAYANI PENGANTAR TUJUAN • Mempercepat Pelayanan Kependudukan INDIKATOR KINERJA • Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan KECAMATAN SEPANJANG APAPUN ANTRIAN TETAP DILAYANI KELOMPOK SASARAN • Warga Masyarakat Yang Berusia 17 Tahun atau Usia Dewasa
PROGRAM INOVASI KECAMATAN GLAGAH TAHUN 2018 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PROGRAM “LENGKAP PANTAS”
DOKUMENTASI KEGIATAN KECAMATAN GLAGAH
- Slides: 35