PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 SUBSECRETARA DEL INTERIOR Y
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR Y SERVICIOS DEPENDIENTES
PROYECTO PRESUPUESTO 2017 Bruto en M$ 2017 VARIACIÓN PRESUPUESTO VARIACIÓN PPTO. 2016 PRESUPUESTO LÍNEAS LEY 2016 PROYECTO PPTO. 2016 (con PRESUPUESTO LEY 2016 (Inicial+ PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTO (sin Rebaja) (Inicial+ LEY 2016 DEPENDENCIAS Dif. Reajuste+ 2017 VS Dif. Reajuste) VS Rebaja) PPTO. 2017 SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR Y 1. 582. 050. 703 1. 601. 214. 931 2, 35% 1. 617. 099. 660 1. 638. 794. 146 1, 34% SERVICIOS DEPENDIENTES
PROYECTO PRESUPUESTO 2017 Bruto en M$ 2017 VARIACIÓN PRESUPUESTO VARIACIÓN PPTO. 2016 PRESUPUESTO LÍNEAS LEY 2016 PROYECTO PPTO. 2016 (con PRESUPUESTO LEY 2016 (Inicial+ PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTO (sin Rebaja) (Inicial+ LEY 2016 DEPENDENCIAS Dif. Reajuste+ 2017 VS Dif. Reajuste) VS Rebaja) PPTO. 2017 SEGURIDAD AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL BOMBEROS DE CHILE CARABINEROS DE CHILE HOSPITAL DE CARABINEROS POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 1. 468. 411. 731 1. 487. 683. 115 2, 37% 1. 501. 131. 420 1. 522. 971. 472 1, 45% 6. 164. 041 6. 155. 269 -1, 48% 6. 177. 301 6. 064. 441 -1, 83% 65. 502. 350 65. 308. 833 -1, 76% 65. 525. 421 64. 160. 929 -2, 08% 43. 898. 425 -16, 79% 43. 898. 425 36. 527. 709 -16, 79% 1. 019. 816. 830 1. 040. 095. 385 3, 72% 1. 051. 768. 853 1. 078. 816. 150 2, 57% 28. 860. 109 28. 909. 085 0, 96% 28. 913. 689 29. 186. 223 0, 94% 304. 169. 976 303. 316. 118 1, 62% 304. 847. 731 308. 216. 020 1, 10%
PROYECTO PRESUPUESTO 2017 Bruto en M$ 2017 VARIACIÓN PRESUPUESTO VARIACIÓN PPTO. 2016 PRESUPUESTO LEY 2016 PROYECTO PPTO. 2016 LÍNEAS (con PRESUPUESTO LEY 2016 (Inicial+ PRESUPUESTO (sin Rebaja) PROGRAMÁTICAS Rebaja) (Inicial+ LEY 2016 Dif. Reajuste+ 2017 VS DEPENDENCIAS Dif. Reajuste) VS Rebaja) PPTO. 2017 ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 109. 715. 279 109. 608. 123 2, 09% 112. 044. 547 111. 898. 991 -0, 13% EMERGENCIAS SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR RED DE CONECTIVIDAD SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 29. 958. 535 31. 792. 986 -4, 74% 32. 061. 999 30. 284. 973 -5, 54% 4. 035. 566 4. 159. 605 4, 05% 4. 159. 686 4. 327. 983 4, 05% 61. 501. 561 59. 534. 132 6, 35% 61. 585. 252 63. 315. 055 2, 81% 14. 219. 617 14. 121. 400 -1, 07% 14. 237. 610 13. 970. 980 -1, 87% ASISTENCIAL 3. 923. 693 0% 3. 923. 693 3. 923. 683 0% FONDO SOCIAL 3. 923. 693 0% 3. 923. 693 3. 923. 683 0%
SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR (Capítulo 02, Programa 01)
Proyecto de Presupuesto 2017 Servicio de Gobierno Interior En Miles de $ 2017 Subt Descripción Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) 61. 501. 561 59. 534. 132 6, 35% 61. 585. 252 63. 315. 055 2, 81% 21 Gastos en Personal 30. 719. 427 30. 797. 864 2, 84% 30. 797. 864 31. 671. 298 2, 84% 22 Bienes y Servicios de Consumo 6. 363. 094 6. 177. 668 7, 30% 6. 363. 094 6. 628. 842 4, 18% Prestaciones de Seguridad Social 10 10 0% 9. 182. 062 8. 739. 163 14, 98% 9. 187. 316 10. 048. 445 9, 37% Fondo de Solidaridad Nacional Ley de Régimen Interior 10 10 0% 0% Administración de Complejos Fronterizos 7. 229. 631 6. 782. 620 -3, 48% 7. 230. 773 6. 546. 902 -9, 46% 0 100% 0 1. 545. 000 100% 1. 956. 523 0% GASTOS 23 24 Transferencias Corrientes Programa de Atención a Migrantes Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial 1. 952. 411
Proyecto de Presupuesto 2017 Servicio de Gobierno Interior Subt 29 Descripción Presupuesto Ley 2016 En Miles de $ 2017 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) Adquisición de Activos No Financieros 410. 953 366. 188 29, 64% 410. 953 474. 725 15, 52% Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Informáticos Programas Informáticos 135. 652 26. 541 24. 118 176. 623 48. 019 90. 887 26. 541 24. 118 176. 623 48. 019 122, 41% 0% 0% -1, 54% 0% 135. 652 26. 541 24. 118 176. 623 48. 019 202. 142 26. 541 24. 118 173. 905 48. 019 49, 02% 0% 0% -1, 54% 0% 12. 080. 433 -30, 38% 12. 080. 433 8. 410. 715 -30, 38% 10 10 0% 2. 745. 552 1. 372. 776 342, 97% 2. 745. 552 6. 081. 010 121, 49% 3. 400. 000 100% 31 Iniciativas de Inversión 32 Préstamos 33 Transferencias de Capital Reintegro Crédito IVA Concesiones Programa de Mitigación de Riesgo 100% 2. 745. 552 1. 372. 776 95, 30% 2. 745. 552 2. 681. 010 -2, 35% 34 Servicio de la Deuda 10 10 -100% 10 0 -100% 35 Saldo Final de Caja 10 10 -100% 10 0 -100%
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR (Capítulo 10, Programa 01)
Proyecto de Presupuesto 2017 Subsecretaría del Interior Subt Descripción Presupuesto Ley 2016 En Miles de $ 2017 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) 29. 958. 535 31. 792. 987 -4, 74% 32. 061. 999 30. 284. 973 -5, 54% 21 Gastos en Personal 12. 932. 300 13. 344. 593 4, 37% 13. 344. 593 13. 927. 595 4, 37% 22 Bienes y Servicios de Consumo 3. 161. 873 2. 987. 717 3, 80% 3. 256. 729 3. 101. 289 -4, 77% 24 Transferencias Corrientes 10. 285. 950 11. 774. 914 -15, 34% 11. 774. 914 9. 968. 623 -15, 34% 2. 478. 126 2. 552. 470 0% 641. 944 661. 202 0% Atenc. de Daños y Damnificad. 10 10 0% Plan Microtráfico Cero - Policía de Investigaciones de Chile 1. 371 1. 412. 512 -27, 05% 1. 412. 512 1. 030. 470 -27, 05% 10 10 0% 1. 392. 363 1. 437. 130 -100% 1. 437. 130 0 -100% 0 1. 172. 077 15, 09% 1. 172. 077 1. 348. 891 15, 09% 1. 235. 717 1. 274. 829 -4, 61% 1. 274. 829 1. 216. 106 -4, 61% GASTOS Asistencia Social (ORASMI) Becas Para Atender Situaciones de Emergencia Programa de Derechos Humanos Programa Estadio Seguro Diario Oficial
Proyecto de Presupuesto 2017 Subsecretaría del Interior En Miles de $ 2017 Subt Descripción Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) Migraciones y Extranjería 2. 676. 909 2. 759. 978 0, 90% 2. 759. 978 2. 784. 798 0, 90% Estudios para una Nueva Constitución 489. 500 504. 696 -100% 504. 696 0 -100% Observatorio de Riesgos Socionaturales 0 100% 0 100. 000 100% Programa de Seguimiento de Causas Judiciales 0 100% 0 274. 666 100% 296. 686 305. 587 0% 184. 477 190. 011 28, 22% 190. 011 243. 626 28, 22% 0 100% 0 57. 062 100% 25 Integros al Fisco 29 Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Adquisición de Activos No Financieros Vehículos Mobiliario y Otros 58. 129 59. 873 0% Máquinas y Equipos 14. 180 14. 605 -29, 35% 14. 605 10. 319 -29, 35% Equipos Informáticos 62. 500 64. 375 1, 30% 64. 375 65. 214 1, 30% Programas Informáticos 49. 668 51. 158 0%
Proyecto de Presupuesto 2017 Subsecretaría del Interior En Miles de $ 2017 Subt Descripción Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) 3. 097. 229 3. 190. 145 -14, 17% 3. 190. 145 2. 738. 253 -14, 17% Plan Nacional contra el Narcotráfico - Carabineros 1. 660. 212 1. 710. 018 -22, 69% 1. 710. 018 1. 321. 993 -22, 69% Plan Nacional contra el Narcotráfico - PDI 1. 437. 007 1. 480. 117 -4, 31% 1. 480. 117 1. 416. 250 -4, 31% 10 10 0% 34 Servicio de la Deuda 10 10 -100% 10 0 -100% 35 Saldo Final de Caja 10 10 -100% 10 0 -100% 33 Transferencias de Capital Para Atender Situaciones de Emergencia
RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO (Capítulo 10, Programa 02)
Proyecto de Presupuesto 2017 Red de Conectividad del Estado En Miles de $ 2017 Subt Descripción Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) GASTOS 4. 035. 566 4. 159. 605 4, 05% 4. 159. 686 4. 327. 983 4, 05% 21 Gastos en Personal Bienes y Servicios de 22 Consumo Adquisición de Activos No 29 Financieros 1. 025. 574 1. 059. 394 2, 33% 1. 059. 394 1. 084. 114 2, 33% 2. 874. 961 2. 961. 129 2, 71% 2. 961. 210 3. 041. 459 2, 71% 135. 011 139. 062 45, 55% 139. 062 202. 410 45, 55% 21. 556 113. 455 10 10 22. 203 116. 859 10 10 389, 51% -19, 80% -100% 22. 203 116. 859 10 10 108. 687 93. 723 0 0 389, 51% -19, 80% -100% Equipos Informáticos Programas Informáticos 34 Servicio de la Deuda 35 Saldo Final de Caja
FONDO SOCIAL (Capítulo 10, Programa 03)
Proyecto de Presupuesto 2017 Fondo Social En Miles de $ 2017 Subt Descripción Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) 3. 923. 693 0% 3. 923. 693 3. 923. 683 0% 24 Transferencias Corrientes 780. 407 -3, 66% 780. 407 751. 837 -3, 66% 33 Transferencias de Capital 3. 143. 276 0, 91% 3. 143. 276 3. 171. 846 0, 91% 10 10 -100% 10 GASTOS 35 Saldo Final de Caja Ø Los recursos asignados permiten la continuidad operativa del Programa -100%
BOMBEROS DE CHILE (Capítulo 10, Programa 04)
Proyecto de Presupuesto 2017 Bomberos de Chile En Miles de $ 2017 Subt Descripción Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) GASTOS 43. 898. 425 -16, 79% 43. 898. 425 36. 527. 709 -16, 79% 24 Transferencias Corrientes Gastos de Operación Ayuda Extraordinaria Func. de la Junta Nacional 33 Transferencias de Capital Inversiones Importaciones y Compromisos en Moneda Extranjera Adquisiciones y Compromisos en Moneda Nacional 34 Servicio de la Deuda 35 Saldo Final de Caja 18. 429. 633 14. 556. 549 1. 571. 838 2. 301. 246 25. 468. 772 14. 822. 950 10% 10% -36, 18% -69, 34% 18. 429. 633 14. 556. 549 1. 571. 838 2. 301. 246 25. 468. 772 14. 822. 950 20. 272. 596 16. 012. 204 1. 729. 022 2. 531. 370 16. 255. 113 4. 544. 708 10% 10% -36, 18% -69, 34% 6. 549. 329 10% 6. 549. 329 7. 204. 262 10% 4. 096. 493 4. 506. 143 10% 10 10 -100% 10 10 0 0 -100% Ø Presupuesto incluye recursos por protocolo de aumento del 10%
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (Capítulo 04, Programa 01)
Proyecto de Presupuesto 2017 Oficina Nacional de Emergencia En Miles de $ 2017 Subt Descripción Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) GASTOS 14. 219. 617 14. 121. 400 -1, 07% 14. 237. 610 13. 970. 980 -1, 87% 21 Gastos en Personal Bienes y Servicios de 22 Consumo 24 Transferencias Corrientes Al Sector Privado Red de Respaldo de Telecomunicaciones – Ejército de Chile Capacitación en Protección Civil Universidad de Chile – Red Sismológica 6. 086. 966 6. 060. 546 0% 6. 104. 618 6. 060. 546 -0, 72% 4. 377. 236 4. 319. 564 -9, 56% 4. 377. 236 3. 906. 567 -10, 75% 3. 289. 816 185. 720 3. 290. 157 185. 720 8, 53% 0% 3. 290. 157 185. 720 3. 570. 939 185. 720 8, 53% 0% 0 0 100% 0 194. 099 100% 371. 316 371. 657 23, 32% 371. 657 458. 340 23, 32% 2. 732. 780 0%
Proyecto de Presupuesto 2017 Oficina Nacional de Emergencia En Miles de $ 2017 Subt Descripción Adquisición de Activos No Financieros Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Informáticos Programas Informáticos 34 Servicio de la Deuda 35 Saldo Final de Caja 29 Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) 465. 579 451. 113 -4, 03% 465. 579 432. 928 -7, 01% 43. 835 24. 613 192. 180 23. 820 181. 131 10 10 29. 369 24. 613 192. 180 23. 820 181. 131 10 10 125, 46% -100% 30, 77% 384, 44% -100% 43. 835 24. 613 192. 180 23. 820 181. 131 10 10 66. 215 0 251. 320 115. 393 0 0 0 51, 06% -100% 30, 77% 384, 44% -100%
Proyecto de Presupuesto 2017 Oficina Nacional de Emergencia
AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA (Capítulo 07, Programa 01)
Proyecto de Presupuesto 2017 Agencia Nacional de Inteligencia En Miles de $ 2017 Subt Descripción Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) GASTOS 6. 164. 041 6. 155. 269 -1, 48% 6. 177. 301 6. 064. 441 -1, 83% 21 Gastos en Personal Bienes y Servicios de 22 Consumo Adquisición de Activos No 29 Financieros 4. 588. 326 4. 582. 337 0% 4. 601. 586 4. 582. 339 -0, 42% 1. 113. 218 1. 110. 435 -3% 1. 113. 218 1. 077. 123 -3, 24% 462. 487 -12, 43% 462. 487 404. 979 -12, 43% 347. 471 5. 346 6. 415 93. 633 9. 622 10 0% -50% -59, 90% 46, 34% -100% 347. 471 5. 346 6. 415 93. 633 9. 622 10 347. 471 2. 673 3. 207 37. 547 14. 081 0 0% -50% -59, 90% 46, 34% -100% Edificios Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Informáticos Programas Informáticos 34 Servicio de la Deuda
Proyecto de Presupuesto 2017 Agencia Nacional de Inteligencia El Presupuesto para el año 2017, de la Agencia Nacional de Inteligencia asciende a M$ 6. 064. 441 y presenta una disminución de -1, 83% (sin rebaja presupuestaria) respecto del presupuesto vigente de este año. Ahora bien, incluyendo la rebaja presupuestaria la variación es menor y alcanza a -1, 48% en comparación con el Presupuesto 2016 Subtítulo 21 Gastos en Personal, el gasto autorizado es de M$ 4. 582. 339 y presenta variación de -0, 42% (sin rebaja presupuestaria) respecto del gasto del año presupuestario 2016.
Proyecto de Presupuesto 2017 Agencia Nacional de Inteligencia Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, este presupuesto presenta una disminución de -3, 24% y el gasto autorizado asciende a M$ 1. 077. 123 (sin rebaja presupuestaria) respecto del presupuesto vigente de este año. Luego, incluyendo la Rebaja presupuestaria la variación es menor y alcanza a -3% en comparación con el Presupuesto 2016. Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros, se autoriza un gasto máximo de M$ 404. 979, presentando una disminución de -12, 4%, respecto del año anterior. Finalmente, esta disminución se presenta mayoritariamente en el Ítem 06 Equipos Informáticos con una disminución del -59, 9% y obedece a que durante el año 2017, se realizarán gastos de reposiciones de menor valor, dado que en el presente año se han realizado inversiones de mayor magnitud.
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL (Capítulo 09, Programa 01)
Proyecto de Presupuesto 2017 SENDA En Miles de $ 2017 Subt Descripción Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) GASTOS 65. 502. 350 65. 308. 833 -1, 76% 65. 525. 421 64. 160. 929 -2, 08% 21 Gastos en Personal Bienes y Servicios de 22 Consumo 24 Transferencias Corrientes Programa de Tratamiento y Rehabilitación Otros Programas de Prevención Programas de Capacitación Municipalidades - Programa PREVIENE Programa Control Cero Alcohol 26 Otros Gastos Corrientes 7. 512. 349 7. 375. 880 3, 33% 7. 534. 137 7. 621. 838 1, 16% 3. 983. 886 3. 925. 555 -6, 78% 3. 983. 886 3. 659. 512 -8, 14% 53. 985. 089 53. 986. 372 -2, 12% 53. 986. 372 52. 843. 890 -2, 12% 44. 266. 158 44. 266. 326 -2, 91% 44. 266. 326 42. 977. 380 -2, 91% 3. 108. 298 3. 108. 791 4, 95% 3. 108. 791 3. 262. 798 4, 95% 731. 933 67, 97% 731. 933 1. 229. 423 67, 97% 4. 756. 340 -9, 87% 4. 756. 340 4. 286. 660 -9, 87% 1. 122. 360 1. 122. 982 -3, 15% 1. 122. 982 1. 087. 629 -3, 15% 9. 522 0%
Proyecto de Presupuesto 2017 SENDA En Miles de $ 2017 Subt 29 Descripción Adquisición de Activos No Financieros Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Informáticos Programas Informáticos 35 Saldo Final de Caja Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Variación Presupuesto Ley 2016 Ppto. 2016 Ley 2016 (Inicial+ (con rebaja) (Inicial+ Dif. Reajuste+ vs 2017 Dif. Reajuste) Rebaja) Proyecto Presupuesto 2017 Variación Ppto. 2016 (sin rebaja) vs 2017 (1) % (3)-(1)/(1) (2) (3) % (3)-(2)/(2) 11. 494 127, 66% 11. 494 26. 167 127, 66% 11. 494 10 0 0 11. 494 0 10 5. 212 1. 236 14. 832 4. 887 10 100% 29, 04% 100% -100% 11. 494
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