PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD

  • Slides: 33
Download presentation
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD PUBLICA Y

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD PUBLICA Y

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR (Capitulo 02, Programa 01)

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR (Capitulo 02, Programa 01)

Principales Programas e Iniciativas financiadas en Presupuesto 2016 ü Continuidad Plan de Modernización y

Principales Programas e Iniciativas financiadas en Presupuesto 2016 ü Continuidad Plan de Modernización y Fortalecimiento de las Gobernaciones Provinciales. ü Inversiones y Mejoras en Complejos Fronterizos.

Proyecto de Presupuesto 2016 Servicio de Gobierno Interior En Miles de $ 2016 Subt

Proyecto de Presupuesto 2016 Servicio de Gobierno Interior En Miles de $ 2016 Subt Descripción GASTOS Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 68. 564. 629 69. 441. 556 59. 710. 255 -14% 21 22 Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo 27. 718. 305 6. 341. 501 28. 525. 634 6. 341. 501 29. 824. 686 6. 177. 761 5% -3% 23 24 Prestaciones de Seguridad Social Transferencias Corrientes 10 7. 709. 436 10 10 10 7. 760. 350 10 10 10 8. 914. 624 10 10 0% 15% 0% 0% 6. 332. 873 6. 343. 693 7. 019. 059 11% 1. 376. 543 1. 416. 637 1. 895. 545 34% Fondo de Solidaridad Nacional Ley de Régimen Interior Administración de Complejos Fronterizos Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial

Proyecto de Presupuesto 2016 Servicio de Gobierno Interior En Miles de $ 2016 Subt

Proyecto de Presupuesto 2016 Servicio de Gobierno Interior En Miles de $ 2016 Subt Descripción 29 Adquisición de Activos No Financieros 31 Iniciativas de Inversión 32 Préstamos 33 Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 549. 785 398. 984 -27% 12. 443. 892 11. 728. 576 -6% 10 10 10 0% Transferencias de Capital 13. 801. 670 13. 820. 354 2. 665. 584 -81% Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 9. 204. 368 0 -100% Gobierno Regional Región de Los Ríos 1. 389. 882 0 -100% Programa de Mitigación de Riesgo 3. 207. 420 3. 226. 104 2. 665. 584 -17% 34 Servicio de la Deuda 10 10 10 0% 35 Saldo Final de Caja 10 10 10 0%

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (Capitulo 10, Programa 01)

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (Capitulo 10, Programa 01)

Principales Programas e Iniciativas financiadas en Presupuesto 2016 ü Plan Microtráfico Cero y Plan

Principales Programas e Iniciativas financiadas en Presupuesto 2016 ü Plan Microtráfico Cero y Plan Nacional contra el Narcotráfico. ü Estudio para Nueva Constitución.

Proyecto de Presupuesto 2016 Subsecretaria del Interior Subt Descripción GASTOS En Miles de $

Proyecto de Presupuesto 2016 Subsecretaria del Interior Subt Descripción GASTOS En Miles de $ 2016 Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 31. 639. 874 32. 110. 853 29. 958. 535 -7% 21 Gastos en Personal 12. 518. 272 12. 882 12. 932. 300 0% 22 Bienes y Servicios de Consumo 2. 980. 226 3. 161. 873 6% 24 Transferencias Corrientes 9. 465. 680 9. 572. 049 10. 285. 950 7% Asistencia Social (ORASMI) 2. 478. 126 0% 641. 944 0% 10 10 10 0% 0 0 1. 371 100% 10 10 10 0% Programa de Derechos Humanos 1. 120. 487 1. 148. 897 1. 392. 363 21% Programa Diario Oficial 1. 178. 167 1. 196. 233 1. 235. 717 3% Migraciones y Extranjería 2. 456. 855 2. 475. 066 2. 676. 909 8% Delegaciones Presidenciales 1. 590. 081 1. 631. 763 0 -100% 0 0 489. 500 100% Becas Atención de Daños y Damnificados Plan Microtráfico Cero - Policía de Investigaciones Para Atender Situaciones de Emergencia Estudios para una Nueva Constitución

Proyecto de Presupuesto 2016 Subsecretaría del Interior En Miles de $ 2016 Subt Descripción

Proyecto de Presupuesto 2016 Subsecretaría del Interior En Miles de $ 2016 Subt Descripción Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 25 Integros al Fisco 296. 686 0% 29 Adquisición de Activos No Financieros 120. 806 184. 477 53% 33 Transferencias de Capital 6. 258. 184 3. 097. 229 -51% 10 10 10 0% 2. 050. 344 1. 660. 212 -19% 1. 153. 319 1. 437. 007 25% 3. 054. 511 0 -100% Para Atender Situaciones de Emergencia Plan Nacional Contra el Narcotráfico - Carabineros de Chile Plan Nacional Contra el Narcotráfico - Policía de Investigaciones Plan Microtráfico Cero - Policía de Investigaciones 34 Servicio de la Deuda 10 10 10 0% 35 Saldo Final de Caja 10 10 10 0%

RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO (Capitulo 10, Programa 02)

RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO (Capitulo 10, Programa 02)

Proyecto de Presupuesto 2016 Red de Conectividad del Estado Subt Descripción GASTOS En Miles

Proyecto de Presupuesto 2016 Red de Conectividad del Estado Subt Descripción GASTOS En Miles de $ 2016 Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 4. 060. 994 4. 090. 019 4. 035. 566 -1% 996. 549 1. 025. 574 0% 2. 796. 592 2. 874. 961 3% 267. 833 135. 011 -50% 21 Gastos en Personal 22 Bienes y Servicios de Consumo 29 Adquisición de Activos No Financieros 34 Servicio de la Deuda 10 10 10 0% 35 Saldo Final de Caja 10 10 10 0% Ø Bienes y Servicios de Consumo incluye recursos la mantención de los sistemas informáticos y servicios de administración de plataforma de usuario para Intendencias y Gobernaciones. Ø Se rebajan gastos por una vez por adquisición de firewall y storage, y adicionalmente se consideran recursos para la renovación de pc y servidores para Gobernaciones e Intendencias.

FONDO SOCIAL (Capitulo 10, Programa 03)

FONDO SOCIAL (Capitulo 10, Programa 03)

Proyecto de Presupuesto 2016 Fondo Social En Miles de $ 2016 Subt Descripción GASTOS

Proyecto de Presupuesto 2016 Fondo Social En Miles de $ 2016 Subt Descripción GASTOS Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 Corregido vs (Inicial+Reaj. +Leyes 2016 Especiales) 2016 4. 847. 412 3. 809. 411 -21% 24 Transferencias Corrientes 757. 677 0% 33 Transferencias de Capital 4. 088. 697 3. 051. 724 -25% 1. 038 10 -99% 35 Saldo Final de Caja Ø Los recursos asignados permiten la continuidad operativa del Programa.

BOMBEROS DE CHILE (Capitulo 10, Programa 04)

BOMBEROS DE CHILE (Capitulo 10, Programa 04)

Proyecto de Presupuesto 2016 Bomberos de Chile En Miles de $ 2016 Subt Descripción

Proyecto de Presupuesto 2016 Bomberos de Chile En Miles de $ 2016 Subt Descripción Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 GASTOS 39. 688. 940 42. 619. 831 7% 24 Transferencias Corrientes 15. 676. 323 17. 892. 847 14, 14% 33 Transferencias de Capital 24. 012. 597 24. 726. 964 2, 97% 34 Servicio de la Deuda 10 10 10 0, 00% 35 Saldo Final de Caja 10 10 10 0, 00% Ø Presupuesto incluye recursos por M$ 2. 824 para dar cumplimiento al protocolo establecido con Hacienda. Ø Se consideran además recursos por M$ 10. 000 para la reconstrucción de cuarteles dañados por sismo del 2010 y del norte en 2014.

SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL (Capitulo

SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL (Capitulo 09, Programa 01)

Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt. 21 22 24 Descripción

Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt. 21 22 24 Descripción PRESUPUESTO PROYECTO VARIACION 2015 PRES 2016 PRES 2015 Moneda V/S PROY Nacional Miles 2016 Miles de $ (3)/(2) (1) (2) (3) GASTOS 64. 682. 977 64. 889. 396 63. 594. 515 -2, 0% GASTOS EN PERSONAL 7. 087. 121 7. 293. 540 7. 293. 543 0, 0% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3. 748. 885 3. 867. 850 3, 2% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53. 789. 605 52. 412. 708 -2, 6% Al Gobierno Central 1. 271. 913 0 -100, 0% Juntos Más Seguros - Subsecretaría de Prevención del 1. 271. 913 0 -100, 0% Delito 26 29 35 A Otras Entidades Públicas 52. 517. 692 52. 412. 708 -0, 2% Programa de Tratamiento y Rehabilitación 42. 976. 852 0, 0% Otros Programas de Prevención 3. 017. 765 0, 0% Programas de Capacitación 815. 599 710. 615 -12, 9% Municipalidades - Programa PREVIENE 4. 617. 806 0, 0% Programa Control Cero Alcohol 1. 089. 670 0, 0% OTROS GASTOS CORRIENTES 9. 245 0, 0% Devoluciones 9. 245 0, 0% ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48. 111 11. 159 -76, 8% Vehículos 16. 037 0 -100, 0% Mobiliario y Otros 20. 083 0 -100, 0% Equipos Informáticos 11. 991 11. 159 -6, 9% SALDO FINAL DE CAJA 10 10 10 0, 0%

Principales programas e iniciativas financiadas en presupuesto 2016 Descripción PROYECTO PRES 2016 Moneda Nacional

Principales programas e iniciativas financiadas en presupuesto 2016 Descripción PROYECTO PRES 2016 Moneda Nacional Miles de $ TOTAL 52. 412. 708 Programa de Tratamiento y Rehabilitación 42. 976. 852 Otros Programas de Prevención 3. 017. 765 Programas de Capacitación 710. 615 Municipalidades - Programa PREVIENE 4. 617. 806 Programa Control Cero Alcohol 1. 089. 670

AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA (Capitulo 07, Programa 01)

AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA (Capitulo 07, Programa 01)

Principales programas e iniciativas financiadas en presupuesto 2016 ü Financiamiento del funcionamiento y operación

Principales programas e iniciativas financiadas en presupuesto 2016 ü Financiamiento del funcionamiento y operación de la Agencia Nacional de Inteligencia

Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción GASTOS Presupuesto Ley

Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción GASTOS Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Proyecto Variación Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 vs (Inicial+Reaj. +Leyes 2016 Especiales) 5. 691. 974 5. 812. 934 5. 984. 505 2, 9% 21 Gastos en Personal 4. 153. 015 4. 273. 976 4. 454. 685 4% 22 Bienes y Servicios de Consumo 1. 167. 461 1. 080. 794 -7% 29 Adquisición de Activos No Financeros 371. 497 449. 016 21%

OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (Capitulo 04, Programa 01)

OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (Capitulo 04, Programa 01)

Principales líneas de gestión financiadas en presupuesto 2016 ü Operación sistemas de alerta temprana

Principales líneas de gestión financiadas en presupuesto 2016 ü Operación sistemas de alerta temprana ü Estandarización de procesos de emergencia ü Programas de simulacros ü Continuidad operacional

Proyecto de Presupuesto 2016 Subt Descripción Presupuesto En Miles de $ 2016 Proyecto Variación

Proyecto de Presupuesto 2016 Subt Descripción Presupuesto En Miles de $ 2016 Proyecto Variación 2015 Presupuesto (Inicial+Reaj. Presupuesto Ppto. 2015 vs Ley 2015 2016 + Leyes Especiales) GASTOS 14. 248. 058 14. 415. 312 13. 805. 454 -4% 21 Gastos en Personal 5. 742. 417 5. 909. 672 5. 909. 676 0% 22 Bienes y Servicios de Consumo 3. 806. 925 4. 249. 744 12% 23 Prestaciones de Seguridad Social 0 0% 24 Transferencias Corrientes 2. 701. 616 3. 193. 996 18% 041 Stock Critico 115. 079 0% 041 Cuerpo Socorro Andino 65. 232 0% 017 Capacitación en Protección Civil 186. 123 360. 501 94% 2. 335. 182 2. 653. 184 14% 018 Universidad de Chile – Red Sismológica

Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción 29 Adquisición de

Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción 29 Adquisición de Activos no Financieros 03 Vehículos 04 Presupuesto 2015 Proyecto Variación Presupuesto (Inicial+Reaj. Presupuesto Ppto. 2015 vs Ley 2015 + Leyes 2016 Especiales) 1. 254. 083 452. 018 -64% 0 0 42. 558 100% Mobiliario y Otros 23. 896 0% 05 Máquinas y Equipos 548. 602 186. 583 -66% 06 Equipos Informáticos 210. 225 23. 126 -89% 07 Programas Informáticos 471. 360 175. 855 -63% 31 Iniciativas de Inversión 742. 996 0 -100% 34 Servicio de la Deuda 10 10 10 0% 35 Saldo Final de Caja 10 10 10 0%

Expansión Presupuestaria 2016 Sistemas de alerta temprana Incluyen $ 161 millones para mantención de

Expansión Presupuestaria 2016 Sistemas de alerta temprana Incluyen $ 161 millones para mantención de antenas repetidoras ( 22) Incluye $ 71 millones para mantención de sirenas de borde costero ( 22 ) Incluye $ 60 millones para diseño de nuevos canales SAE ( 22 ) Incluyen $186 millones para reposición de equipos de antenas ( 29 ) Estandarización procesos de emergencia Incluye $ 54 millones para implementación de norma ISO 22. 320 ( 22 ) Incluye $ 175 millones para mantención e implementación del sistema de levantamiento de daños asociado al sistema logístico ( 29 )

Expansión Presupuestaria 2016 Programa de simulacros Incluyen $ 140 millones para ejercicios de simulacro

Expansión Presupuestaria 2016 Programa de simulacros Incluyen $ 140 millones para ejercicios de simulacro de borde costero ( 24 ) Incluye $ 34 millones para ejercicio de simulacros sector educación ( 24 ) Continuidad operacional Incluye $ 96 millones para mantención de central telefónica e instalación de puntos de red en regiones ( 22 ) Incluye $ 42 millones para renovar 2 vehículos ( 29 ) Red sismológica Se mantiene el monto en relación al marco comunicado pero si comparamos presupuestos iniciales hay un aumento de $ 318 millones relacionados con la incorporación de los 297 equipos de la red de acelerógrafos ( 24 )

SERVICIO ELECTORAL Capítulo 03 Programa 01 y 03

SERVICIO ELECTORAL Capítulo 03 Programa 01 y 03

PROGRAMA 01 Principales iniciativas financiadas con presupuesto 2016 ü Reforzar procesos de depuración y

PROGRAMA 01 Principales iniciativas financiadas con presupuesto 2016 ü Reforzar procesos de depuración y actualización del Registro Electoral ü Fortalecer sistemas de atención para servicios y trámites electorales ü Asegurar continuidad de procesos operacionales del Servicio.

Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción Presupuesto Proyecto Variación

Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción Presupuesto Proyecto Variación Ley 2015 (Inicial + Reaj. + Presupuesto Ppto. 2015 vs (Aprobada Leyes Especiales 2016 Congreso) en $ de 2016) GASTOS 8. 968. 078 9. 469. 497 9. 968. 779 5, 3% 21 Gastos en Personal 5. 313. 193 5. 675. 728 5. 813. 339 2, 4% 22 Bienes y Servicios de Consumo Adquisición de Activos no Financieros 3. 568. 402 3. 704. 001 3. 959. 827 6, 9% 86. 453 89. 738 195. 583 117, 9% Vehículos 39. 873 41. 388 41. 831 Mobiliario y Otros 21. 347 22. 158 20. 312 Máquinas y Equipos 9. 705 10. 074 38. 752 Equipos Informáticos 15. 528 16. 118 90. 536 0 0 4. 152 29 Programas Informáticos

PROGRAMA 03 Principales iniciativas financiadas con presupuesto 2016 ü Financiamiento Elecciones Municipales. ü Se

PROGRAMA 03 Principales iniciativas financiadas con presupuesto 2016 ü Financiamiento Elecciones Municipales. ü Se consideran recursos para financiar la habilitación de locales de votación, colegios escrutadores, juntas electorales, mesas receptoras de sufragio; como asimismo el procesamiento, transmisión y comunicación de resultados electorales, entre otros procesos.

Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción Proyecto Presupuesto 2016

Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción Proyecto Presupuesto 2016 21 GASTOS Gastos en Personal 22. 082. 791 3. 352. 645 22 Bienes y Servicios de Consumo 18. 730. 146 Recursos necesarios para el desarrollo de los actos eleccionarios, incluyendo el procesamiento, transmisión y comunicación de los resultados electorales para un estimado de 2. 050 locales de votación, 42. 500 mesas receptoras de sufragios y 419 colegios escrutadores.