PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD PUBLICA Y
SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR (Capitulo 02, Programa 01)
Principales Programas e Iniciativas financiadas en Presupuesto 2016 ü Continuidad Plan de Modernización y Fortalecimiento de las Gobernaciones Provinciales. ü Inversiones y Mejoras en Complejos Fronterizos.
Proyecto de Presupuesto 2016 Servicio de Gobierno Interior En Miles de $ 2016 Subt Descripción GASTOS Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 68. 564. 629 69. 441. 556 59. 710. 255 -14% 21 22 Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo 27. 718. 305 6. 341. 501 28. 525. 634 6. 341. 501 29. 824. 686 6. 177. 761 5% -3% 23 24 Prestaciones de Seguridad Social Transferencias Corrientes 10 7. 709. 436 10 10 10 7. 760. 350 10 10 10 8. 914. 624 10 10 0% 15% 0% 0% 6. 332. 873 6. 343. 693 7. 019. 059 11% 1. 376. 543 1. 416. 637 1. 895. 545 34% Fondo de Solidaridad Nacional Ley de Régimen Interior Administración de Complejos Fronterizos Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial
Proyecto de Presupuesto 2016 Servicio de Gobierno Interior En Miles de $ 2016 Subt Descripción 29 Adquisición de Activos No Financieros 31 Iniciativas de Inversión 32 Préstamos 33 Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 549. 785 398. 984 -27% 12. 443. 892 11. 728. 576 -6% 10 10 10 0% Transferencias de Capital 13. 801. 670 13. 820. 354 2. 665. 584 -81% Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 9. 204. 368 0 -100% Gobierno Regional Región de Los Ríos 1. 389. 882 0 -100% Programa de Mitigación de Riesgo 3. 207. 420 3. 226. 104 2. 665. 584 -17% 34 Servicio de la Deuda 10 10 10 0% 35 Saldo Final de Caja 10 10 10 0%
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (Capitulo 10, Programa 01)
Principales Programas e Iniciativas financiadas en Presupuesto 2016 ü Plan Microtráfico Cero y Plan Nacional contra el Narcotráfico. ü Estudio para Nueva Constitución.
Proyecto de Presupuesto 2016 Subsecretaria del Interior Subt Descripción GASTOS En Miles de $ 2016 Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 31. 639. 874 32. 110. 853 29. 958. 535 -7% 21 Gastos en Personal 12. 518. 272 12. 882 12. 932. 300 0% 22 Bienes y Servicios de Consumo 2. 980. 226 3. 161. 873 6% 24 Transferencias Corrientes 9. 465. 680 9. 572. 049 10. 285. 950 7% Asistencia Social (ORASMI) 2. 478. 126 0% 641. 944 0% 10 10 10 0% 0 0 1. 371 100% 10 10 10 0% Programa de Derechos Humanos 1. 120. 487 1. 148. 897 1. 392. 363 21% Programa Diario Oficial 1. 178. 167 1. 196. 233 1. 235. 717 3% Migraciones y Extranjería 2. 456. 855 2. 475. 066 2. 676. 909 8% Delegaciones Presidenciales 1. 590. 081 1. 631. 763 0 -100% 0 0 489. 500 100% Becas Atención de Daños y Damnificados Plan Microtráfico Cero - Policía de Investigaciones Para Atender Situaciones de Emergencia Estudios para una Nueva Constitución
Proyecto de Presupuesto 2016 Subsecretaría del Interior En Miles de $ 2016 Subt Descripción Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 25 Integros al Fisco 296. 686 0% 29 Adquisición de Activos No Financieros 120. 806 184. 477 53% 33 Transferencias de Capital 6. 258. 184 3. 097. 229 -51% 10 10 10 0% 2. 050. 344 1. 660. 212 -19% 1. 153. 319 1. 437. 007 25% 3. 054. 511 0 -100% Para Atender Situaciones de Emergencia Plan Nacional Contra el Narcotráfico - Carabineros de Chile Plan Nacional Contra el Narcotráfico - Policía de Investigaciones Plan Microtráfico Cero - Policía de Investigaciones 34 Servicio de la Deuda 10 10 10 0% 35 Saldo Final de Caja 10 10 10 0%
RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO (Capitulo 10, Programa 02)
Proyecto de Presupuesto 2016 Red de Conectividad del Estado Subt Descripción GASTOS En Miles de $ 2016 Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 4. 060. 994 4. 090. 019 4. 035. 566 -1% 996. 549 1. 025. 574 0% 2. 796. 592 2. 874. 961 3% 267. 833 135. 011 -50% 21 Gastos en Personal 22 Bienes y Servicios de Consumo 29 Adquisición de Activos No Financieros 34 Servicio de la Deuda 10 10 10 0% 35 Saldo Final de Caja 10 10 10 0% Ø Bienes y Servicios de Consumo incluye recursos la mantención de los sistemas informáticos y servicios de administración de plataforma de usuario para Intendencias y Gobernaciones. Ø Se rebajan gastos por una vez por adquisición de firewall y storage, y adicionalmente se consideran recursos para la renovación de pc y servidores para Gobernaciones e Intendencias.
FONDO SOCIAL (Capitulo 10, Programa 03)
Proyecto de Presupuesto 2016 Fondo Social En Miles de $ 2016 Subt Descripción GASTOS Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 Corregido vs (Inicial+Reaj. +Leyes 2016 Especiales) 2016 4. 847. 412 3. 809. 411 -21% 24 Transferencias Corrientes 757. 677 0% 33 Transferencias de Capital 4. 088. 697 3. 051. 724 -25% 1. 038 10 -99% 35 Saldo Final de Caja Ø Los recursos asignados permiten la continuidad operativa del Programa.
BOMBEROS DE CHILE (Capitulo 10, Programa 04)
Proyecto de Presupuesto 2016 Bomberos de Chile En Miles de $ 2016 Subt Descripción Variación Presupuesto Proyecto Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 Ley 2015 (Inicial+Reaj. +Leyes Corregido vs 2016 Especiales) 2016 GASTOS 39. 688. 940 42. 619. 831 7% 24 Transferencias Corrientes 15. 676. 323 17. 892. 847 14, 14% 33 Transferencias de Capital 24. 012. 597 24. 726. 964 2, 97% 34 Servicio de la Deuda 10 10 10 0, 00% 35 Saldo Final de Caja 10 10 10 0, 00% Ø Presupuesto incluye recursos por M$ 2. 824 para dar cumplimiento al protocolo establecido con Hacienda. Ø Se consideran además recursos por M$ 10. 000 para la reconstrucción de cuarteles dañados por sismo del 2010 y del norte en 2014.
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL (Capitulo 09, Programa 01)
Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt. 21 22 24 Descripción PRESUPUESTO PROYECTO VARIACION 2015 PRES 2016 PRES 2015 Moneda V/S PROY Nacional Miles 2016 Miles de $ (3)/(2) (1) (2) (3) GASTOS 64. 682. 977 64. 889. 396 63. 594. 515 -2, 0% GASTOS EN PERSONAL 7. 087. 121 7. 293. 540 7. 293. 543 0, 0% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3. 748. 885 3. 867. 850 3, 2% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53. 789. 605 52. 412. 708 -2, 6% Al Gobierno Central 1. 271. 913 0 -100, 0% Juntos Más Seguros - Subsecretaría de Prevención del 1. 271. 913 0 -100, 0% Delito 26 29 35 A Otras Entidades Públicas 52. 517. 692 52. 412. 708 -0, 2% Programa de Tratamiento y Rehabilitación 42. 976. 852 0, 0% Otros Programas de Prevención 3. 017. 765 0, 0% Programas de Capacitación 815. 599 710. 615 -12, 9% Municipalidades - Programa PREVIENE 4. 617. 806 0, 0% Programa Control Cero Alcohol 1. 089. 670 0, 0% OTROS GASTOS CORRIENTES 9. 245 0, 0% Devoluciones 9. 245 0, 0% ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48. 111 11. 159 -76, 8% Vehículos 16. 037 0 -100, 0% Mobiliario y Otros 20. 083 0 -100, 0% Equipos Informáticos 11. 991 11. 159 -6, 9% SALDO FINAL DE CAJA 10 10 10 0, 0%
Principales programas e iniciativas financiadas en presupuesto 2016 Descripción PROYECTO PRES 2016 Moneda Nacional Miles de $ TOTAL 52. 412. 708 Programa de Tratamiento y Rehabilitación 42. 976. 852 Otros Programas de Prevención 3. 017. 765 Programas de Capacitación 710. 615 Municipalidades - Programa PREVIENE 4. 617. 806 Programa Control Cero Alcohol 1. 089. 670
AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA (Capitulo 07, Programa 01)
Principales programas e iniciativas financiadas en presupuesto 2016 ü Financiamiento del funcionamiento y operación de la Agencia Nacional de Inteligencia
Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción GASTOS Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Proyecto Variación Ley 2015 Presupuesto Ppto. 2015 vs (Inicial+Reaj. +Leyes 2016 Especiales) 5. 691. 974 5. 812. 934 5. 984. 505 2, 9% 21 Gastos en Personal 4. 153. 015 4. 273. 976 4. 454. 685 4% 22 Bienes y Servicios de Consumo 1. 167. 461 1. 080. 794 -7% 29 Adquisición de Activos No Financeros 371. 497 449. 016 21%
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (Capitulo 04, Programa 01)
Principales líneas de gestión financiadas en presupuesto 2016 ü Operación sistemas de alerta temprana ü Estandarización de procesos de emergencia ü Programas de simulacros ü Continuidad operacional
Proyecto de Presupuesto 2016 Subt Descripción Presupuesto En Miles de $ 2016 Proyecto Variación 2015 Presupuesto (Inicial+Reaj. Presupuesto Ppto. 2015 vs Ley 2015 2016 + Leyes Especiales) GASTOS 14. 248. 058 14. 415. 312 13. 805. 454 -4% 21 Gastos en Personal 5. 742. 417 5. 909. 672 5. 909. 676 0% 22 Bienes y Servicios de Consumo 3. 806. 925 4. 249. 744 12% 23 Prestaciones de Seguridad Social 0 0% 24 Transferencias Corrientes 2. 701. 616 3. 193. 996 18% 041 Stock Critico 115. 079 0% 041 Cuerpo Socorro Andino 65. 232 0% 017 Capacitación en Protección Civil 186. 123 360. 501 94% 2. 335. 182 2. 653. 184 14% 018 Universidad de Chile – Red Sismológica
Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción 29 Adquisición de Activos no Financieros 03 Vehículos 04 Presupuesto 2015 Proyecto Variación Presupuesto (Inicial+Reaj. Presupuesto Ppto. 2015 vs Ley 2015 + Leyes 2016 Especiales) 1. 254. 083 452. 018 -64% 0 0 42. 558 100% Mobiliario y Otros 23. 896 0% 05 Máquinas y Equipos 548. 602 186. 583 -66% 06 Equipos Informáticos 210. 225 23. 126 -89% 07 Programas Informáticos 471. 360 175. 855 -63% 31 Iniciativas de Inversión 742. 996 0 -100% 34 Servicio de la Deuda 10 10 10 0% 35 Saldo Final de Caja 10 10 10 0%
Expansión Presupuestaria 2016 Sistemas de alerta temprana Incluyen $ 161 millones para mantención de antenas repetidoras ( 22) Incluye $ 71 millones para mantención de sirenas de borde costero ( 22 ) Incluye $ 60 millones para diseño de nuevos canales SAE ( 22 ) Incluyen $186 millones para reposición de equipos de antenas ( 29 ) Estandarización procesos de emergencia Incluye $ 54 millones para implementación de norma ISO 22. 320 ( 22 ) Incluye $ 175 millones para mantención e implementación del sistema de levantamiento de daños asociado al sistema logístico ( 29 )
Expansión Presupuestaria 2016 Programa de simulacros Incluyen $ 140 millones para ejercicios de simulacro de borde costero ( 24 ) Incluye $ 34 millones para ejercicio de simulacros sector educación ( 24 ) Continuidad operacional Incluye $ 96 millones para mantención de central telefónica e instalación de puntos de red en regiones ( 22 ) Incluye $ 42 millones para renovar 2 vehículos ( 29 ) Red sismológica Se mantiene el monto en relación al marco comunicado pero si comparamos presupuestos iniciales hay un aumento de $ 318 millones relacionados con la incorporación de los 297 equipos de la red de acelerógrafos ( 24 )
SERVICIO ELECTORAL Capítulo 03 Programa 01 y 03
PROGRAMA 01 Principales iniciativas financiadas con presupuesto 2016 ü Reforzar procesos de depuración y actualización del Registro Electoral ü Fortalecer sistemas de atención para servicios y trámites electorales ü Asegurar continuidad de procesos operacionales del Servicio.
Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción Presupuesto Proyecto Variación Ley 2015 (Inicial + Reaj. + Presupuesto Ppto. 2015 vs (Aprobada Leyes Especiales 2016 Congreso) en $ de 2016) GASTOS 8. 968. 078 9. 469. 497 9. 968. 779 5, 3% 21 Gastos en Personal 5. 313. 193 5. 675. 728 5. 813. 339 2, 4% 22 Bienes y Servicios de Consumo Adquisición de Activos no Financieros 3. 568. 402 3. 704. 001 3. 959. 827 6, 9% 86. 453 89. 738 195. 583 117, 9% Vehículos 39. 873 41. 388 41. 831 Mobiliario y Otros 21. 347 22. 158 20. 312 Máquinas y Equipos 9. 705 10. 074 38. 752 Equipos Informáticos 15. 528 16. 118 90. 536 0 0 4. 152 29 Programas Informáticos
PROGRAMA 03 Principales iniciativas financiadas con presupuesto 2016 ü Financiamiento Elecciones Municipales. ü Se consideran recursos para financiar la habilitación de locales de votación, colegios escrutadores, juntas electorales, mesas receptoras de sufragio; como asimismo el procesamiento, transmisión y comunicación de resultados electorales, entre otros procesos.
Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt Descripción Proyecto Presupuesto 2016 21 GASTOS Gastos en Personal 22. 082. 791 3. 352. 645 22 Bienes y Servicios de Consumo 18. 730. 146 Recursos necesarios para el desarrollo de los actos eleccionarios, incluyendo el procesamiento, transmisión y comunicación de los resultados electorales para un estimado de 2. 050 locales de votación, 42. 500 mesas receptoras de sufragios y 419 colegios escrutadores.
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