PENERAPAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PENERAPAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN oleh: Drs. RACHMAT SUHARYONO
GAMBARAN UMUM MISI Visi Kabupaten Mojokerto (2016 -2021) Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan serta Kesehatan Menigkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat Tugas dan fungsi SETDA : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaa pembangunan yang lebih professional, aspiratif, pertisipatif TUGAS mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Misi 1 Misi 2 FUNGSI : 1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; 3. pemantauan dan evalausi pelaksanaan kebijakan daerah; 4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat Misi 7 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 1
KESELARASAN KINERJA RPJMD & RENSTRA SETDA R P J M D R E N S T R A MISI 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan TUJUAN 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang baik SASARAN 2 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di Pemerintahan Kab. Mojokerto TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel INDIKATOR TUJUAN : Nilai SAKIP SASARAN : Meningkatnya Kualitas Kinerja Tatakelola Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel INDIKATOR SASARAN : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah BUPATI Misi 2 Kabupaten Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Pemerintah Kabupaten Mojokerto Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Tatakelola Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel (Eselon 2) (Eselon 3) (Eselon 4) Indikator Kinerja : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi ( PMPRB ) Program : 1. Program Layanan Bagian Organisasi (Bagian Organisasi) 2. Program Layanan Bagian Administrasi Pemerintahan (Bagian Adm. Pemerintahan) 3. Program Pelayanan Ketatausahaan di Lingkup Sekretariat Daerah (Bagian Tata Usaha) dst Indikator Program: 1. Persentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi Penerapan SAKIP 2. Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur sesuai ketentuan 3. Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T 4. Persentase Pelayanan Katatausahaan di Lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi Kegiatan : 1. Fasilitasi penerapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Bagian Organisasi) 2. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj. IP) Pemda (Bagian Organisasi) 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemda (Bagian Organisasi) 4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) (Bagian Adm. Pemerintahan) 5. Evaluasi pencapaian pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi) 6. Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD (Bagian Tata Usaha) Indikator Kegiatan : 1. Jumlah PD objek pembinaan penerapan SAKIP 2. Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu dan benar sesuai aturan 3. PD yang menyusun perjanjian kinerja yang benar sesuai aturan 4. Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik 5. Laporan hasil evaluasi road map Reformasi Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan 6. Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu
MATRIK RENSTRA SETDA KAB MOJOKERTO TAHUN 2016 -2021 Tujuan 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel SASARAN STRATEGIS Tujuan 2 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Nilai LPPD INDIKATOR SASARAN FORMULASI Indikator Kinerja Tujuan FORMULASI TARGET TAHUNAN KONDISI AWAL 2016 2017 2018 Kondisi Awal Formulasi KONDISI AWAL 2019 2016 2017 TARGET TAHUNAN 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir Renstra 2020 2021 Hasil perubahan Renstra untuk 2020
2019 No Kinerja Utama Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019 Vs 2020 Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang terfasilitasi Persentase kebijakan pemetaan yang ditetapkan Formulasi Sumber Data Jumlah peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T Seluruh jml PD Penanggung Jawab Bagian Administrasi Pemerintahan Jumlah kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai standar Jumlah Kecamatan Jumlah Desa yang belum ditetapkan batas antar desa Jumlah Desa Bagian Administrasi Pemerintahan 2020 No 1 Kinerja Utama Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang terfasilitasi Persentase kebijakan pemetaan yang ditetapkan Formulasi Sumber Data Jumlah peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T Seluruh jml PD Jumlah kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai standar Jumlah Kecamatan Jumlah Desa yang belum ditetapkan batas antar desa Jumlah Desa Penanggung Jawab Bagian Administrasi Pemerintahan 6
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2019 SASARAN 1 Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan INDIKATOR KINERJA 2 TARGET 3 PROGRAM URAIAN 4 INDIKATOR KEGIATAN TARGET URAIAN INDIKATOR 7 8 TARGET 5 6 Hasil penilaian EKPPD 3, 2 Program Penataan Daerah Otonom Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T 95% Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang terfasilitasi 80% Program Penataan Daerah Otonom Persentase pelaksanaan koordinasi kebijakan pada Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 95% Pembinaan dan Evaluasi Jumlah kecamatan yang 18 PATEN dibina Kecamatan 90. 000, - Pemantapan Aparatur Jumlah Peserta yang 18 Pemerintah mengikuti pemantapan Kecamatan aparatur pemerintah 180. 000, - Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik INDIKATOR SASARAN 80% Program Penataan Daerah Otonom Persentase pembakuan peta desa/kelurahan yang terselesaikan INDIKATOR PROGRAM 95% 56 OPD 10 315. 000, - Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah OPD yang telah melaksanakan kebijakan otonomi daerah 56 OPD 36. 000, - Lomba Sinergitas Kecamatan Jumlah Camat Berprestasi 3 Camat 67. 500. 000, - 50 orang 85. 500. 000, - Monitoring Pelaksanaan Jumlah aparatur yang Pemilu Legislatif melaksanakan monitoring Persentase Kebijakan pemetaan yang ditetapkan 9 ANGGARAN Pembakuan Nama Rupa Jumlah desa yang telah 18 Bumi dilakukan pembakuan Kecamatan 216. 000, - Penegasan Batas Desa Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 198. 000, - INDIKATOR KEGIATAN 10 Desa
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN AKUNTABILITAS KEUANGAN URAIAN TAHUN 2015 INDIKATOR KET/ ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 KEBIJAKAN PROGRAM MATRIK RENSTRA SASARAN URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET URAIAN KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (RP) SATUAN KET TARGET RKT/ RENJA
KESESUAIAN INDIKATOR RENSTRA, RENJA DAN DPA Sasaran Indikator Kinerja Program Target Uraian Indikator Kegiatan Target Uaraian Indikator TAHUN ANGGARAN 2019 UTUSAN PEMERINTAHAN 6. 01 - KEWILAYAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Target Anggaran
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018 vs 2019 (tw 1) TAHUN 2019 SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD CAPAIAN TAHUN 2018 TARGET REALISASI TARGET AKHIR RENSTRA (2018) % REALISASI % % CAPAIAN TAHUN 2018
Monitoring Triwulan II Tahun 2019 No 1 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Tw III Tw IV - - -
EVALUASI KINERJA SAMPAI TRIBULAN IV 2018 Secara Umum Kinerja Yang Telah Ditetapkan Sampai Dengan Tribulan IV Telah Tercapai, Didukung Dengan Adanya Monitoring Secara Berkala Oleh Kabag Halaman : 26
RENCANA AKSI 2019 SASARAN 1 Meningkatnya Kinerja Istansi Pemerintahan INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T Skor 3. 2 Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) yang terfasilitasi 80% Persentase pembakuan peta desa/kelurahan yang terselesaikan 80%
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN 1 2 3 4 TARGET KINERJA SASARAN RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) 5 TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 6 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik 95 % 56 OPD 315. 000, - 20% 25% 25% Pemantapan Aparatur Pemerintahan Jumlah Peserta yang mengikuti pemantapan aparatur pemerintah 95 % 18 Kecamatan 180, 000, - 20% 25% 25% Pembinaan dan Evaluasi PATEN Jumlah kecamatan yang dibina 95 % 18 Kecamatan 90, 000, - 20% 25% 25% Jumlah OPD melaksanakan otonomi daerah 95 % 56 OPD 36, 000, - 20% 25% 25% Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring 95 % 50 orang 85. 500. 000, - 20% 25% 25% Jumlah Camat Berprestasi 95 % 3 Camat 67. 500. 000, - 20% 25% 25% 95 % 18 Kecamatan 216. 000, - 20% 25% 25% 95 % 10 Desa 198. 000, - 20% 25% 25% Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Monitoring Pelaksanaan Pemilu Lomba Sinergitas Kecamatan Pembakuan Nama Rupa Bumi Penegasan Batas Desa yang telah kebijakan Jumlah desa yang dilakukan pembakuan telah Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun
Prestasi hasil fasilitasi/pembinaan Bagian Administrasi Pemerintahan 2018/2019 Prestasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Slides: 17