KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020
KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 Disampaikan Oleh : Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA Kepala Bappeda Provinsi Banten Forum OPD Kesehatan Tahun 2020 Serang, 25 Februari 2019
CAPAIAN KINERJA DAERAH PROVINSI BANTEN 2, 94 2016 9, 28% Agt’ 17 3, 98 2, 77 2017 (Nov, C to C) Inflasi 8, 52% 5, 71% 71, 80 Perdagangan 2016 6 2018 Internasional IPM 5, 76% 2017 2018 Pertumbuhan Ekonomi Agt’ 18 Pengangguran ( Triwulan III, C-to-C ) 5, 59% September’ 17 Sumber: BPS Provinsi Banten 70, 96 5, 25% September’ 18 Kemiskinan 0, 382 0, 385 Mar’ 17 Mar’ 18 Gini Ratio
VISI DAN MISI PROVINSI BANTEN VISI “ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH “ MISI 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); 2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur; 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas; 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas; 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
KORELASI VISI DAN MISI RPJMD 2017 -2022 VISI : MAJU MANDIRI BERDAYA SAING SEJAHTERA AKHLAKUL KARIMAH BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 1 • Pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi 2 • Meningkatnya daya saing daerah melalui aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan 3 4 5 6 7 • Pengurangan kesenjangan wilayah melalui pembangunan inprastruktur kawasan • Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman • Pengendalian lingkungan Hidup dan pemanfaatan ruang • Peningkatan produk pertanian, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif • Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi
Angka Harapan Hidup
Tren Capaian Komponen Pembentuk IPM Umur Harapan Hidup saat Lahir (Tahun) Tahun 2017 tumbuh 0, 04 persen 68. 86 2012 § Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2017 tumbuh 0, 63 persen § Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) HLS RLS Tahun 2017 tumbuh 1, 91 persen Pengeluaran Per Kapita/tahun Disesuaikan (Ribu Rupiah) 69. 04 69. 13 2014 69. 43 69. 46 69. 49 2015 2016 2017 12. 78 12. 70 12. 35 12. 31 12. 05 11. 79 8. 37 8. 53 8. 27 8. 06 8. 19 8. 17 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11, 659 11, 261 11, 469 11, 150 11, 061 11, 008 Tahun 2017 tumbuh 1, 66 persen 2012 Sumber: BPS, 2018 2013 2014 2015 2016 2017
TARGET INDIKATOR MAKRO PROVINSI BANTEN (RPJMD PROVINSI BANTEN 2017 -2022) URAIAN INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 IPM 71. 77 72. 20 72. 64 72. 11 73. 59 LPE 6, 00 6. 2 6, 4 6. 7 7, 0 % Penduduk Miskin 5, 13 5, 0 4. 87 4. 74 4, 60 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8. 45 8. 20 7. 95 7. 68 7. 4
EVALUASI KINERJA TAHUN 2018 REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (DI BAWAH 80%) No Perangkat Daerah 1 2 Pagu Anggaran Realisasi Selisih (Rp) % (Rp) 3 4 5 (6) = (3)–(4) Dinas Perindustrian dan 90, 711, 880, 000 20, 432, 872, 593 22. 53 (70, 279, 007, 407) Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan 2 35, 350, 560, 000 26, 159, 196, 569 74. 00 (9, 191, 363, 431) Daerah 1 3 Badan Kepegawaian Daerah 10, 326, 110, 000 7, 700, 911, 864 74. 58 (2, 625, 198, 136) 4 Inspektorat Provinsi 20, 667, 150, 000 15, 692, 373, 872 75. 93 (4, 974, 776, 128) 3, 909, 260, 000 3, 004, 496, 025 76. 86 (904, 763, 975) 371, 206, 890, 000 287, 668, 329, 349 77. 50 (83, 538, 560, 651) 5 Biro Hukum 6 Dinas Kesehatan Sumber : Draft Laporan Keuangan TA. 2018 (Un-Audited)
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN (1/3) Realisasi URAIAN Pagu Anggaran (Rp) % Fisik (2) (3) (4) (5) (6) Program Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kapasitas Aparatur Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada RSUD Malingping Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUD Malingping Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Malingping Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah RSUD Banten Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUD Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUD Banten 150, 52, 2 000, 000 51, 000 34. 83 2, 506, 1, 260, 18 044, 000 0, 388 50. 29 1, 396, 615, 1 140, 000 46, 377 44. 06 6, 861, 5, 215, 49 088, 370 9, 944 76. 02 525, 228, 1 000, 000 98, 338 43. 47 254, 44, 4 480, 000 89, 001 17. 48 70, 792, 0 42, 296, 79 40, 868 6, 097 59. 75 39, 818, 7 30, 696, 35 60, 000 2, 908 77. 09 41. 00 93. 25 51. 67 77. 22 50. 00 17. 55 87. 44 99. 52
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN (2/3) Realisasi URAIAN Pagu Anggaran (Rp) % Fisik (2) (3) (4) (5) (6) Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Lingkungan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping Pelayanan Kesehatan (BLUD) RSUD BANTEN Pelayanan Kesehatan (BLUD) RSUD Malingping 5, 613, 3, 505, 93 400, 000 62. 46 324, 263, 8 000, 000 26, 000 81. 43 35, 129, 5 28, 152, 40 01, 844 2, 062 80. 14 3, 458, 2, 804, 01 384, 000 9, 880 81. 08 2, 192, 1, 456, 08 719, 800 4, 897 66. 41 50, 000, 0 38, 635, 68 00, 000 6, 133 77. 27 12, 000, 0 8, 113, 37 00, 000 1, 487 67. 61 99. 24 92. 43 91. 62 100. 00 87. 50 100. 00 90. 00
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN (3/3) Realisasi URAIAN Pagu Anggaran (Rp) % Fisik (2) (3) (4) (5) (6) Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Surveilans. Imunisasi dan Krisis Kesehatan Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja 650, 444, 9 000, 000 68. 45 2, 900, 1, 610, 57 000, 000 6, 500 55. 54 249, 125, 0 880, 000 40, 000 50. 04 85. 00 100. 00 70. 00
EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2018 (1/5) Program Tata Kelola Pemerintahan Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome) Nilai IKM (Satuan: Skala (1 -4)) Realisasi Capaian Tingkat Capaian Target RPJMD SKPD Target Provinsi Melalui Provinsi Hasil Penanggung Pelaksanaan Jawab RKPD Provinsi 2018 2. 80 Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: 65. 00 %) Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: 100. 00 %) Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program 55. 00 kesehatan masyarakat (Satuan: %) 0. 00 Dinkes 54. 76 84. 25 Dinkes 100. 00 Dinkes 27. 50 50. 00 Dinkes
EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2018 (2/5) Program Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome) Realisasi Capaian Tingkat Capaian Target RPJMD SKPD Target Provinsi Melalui Provinsi Hasil Penanggung Pelaksanaan Jawab RKPD Provinsi 2018 Program Presentase Penduduk yang Peningkatan mendapatkan Jaminan Akses dan Mutu 90. 00 Pelayanan Kesehatan (Satuan: Pelayanan %) Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP. FKRTL. 65. 00 Laboratorium) (Satuan: %) Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat 20. 00 Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %) Perentase Pembangunan Rumah 20. 00 Sakit Banten Selatan (Satuan: %) 82. 35 91. 50 Dinkes 48. 89 75. 21 Dinkes 4. 00 20. 00 Dinkes
EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2018 (3/5) Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome) Realisasi Capaian Tingkat Capaian Target RPJMD SKPD Target Provinsi Melalui Provinsi Hasil Penanggung Pelaksanaan Jawab RKPD Provinsi 2018 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan. pengendalian 75. 00 penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %) 56. 25 75. 00 Dinkes Jumlah Dokter/Dokter Gigi. Tenaga Kesehatan yang di. Rekrut 70. 00 dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: satuan orang) 49. 00 70. 00 Dinkes 45. 85 65. 50 Dinkes Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %) Persentase Pembinaan Sarana 70. 00
EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2018 (4/5) Program Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome) Realisasi Capaian Tingkat Capaian Target RPJMD SKPD Target Provinsi Melalui Provinsi Hasil Penanggung Pelaksanaan Jawab RKPD Provinsi 2018 Program Peningkatan Persentase Jenis Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium kesehatan yang di 32. 00 Laboratorium layani (Satuan: %) Kesehatan Daerah Program Persentase Perusahaaan yang Peningkatan mendapatkan Pelayanan 6. 40 Kesehatan Kerja di wilayah kerja Kesehatan Kerja BKKM (Satuan: %) Masyarakat 10. 24 32. 00 Dinkes 0. 41 6. 40 Dinkes
EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2018 (5/5) Program Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome) Realisasi Capaian Tingkat Capaian Target RPJMD SKPD Target Provinsi Melalui Provinsi Hasil Penanggung Pelaksanaan Jawab RKPD Provinsi 2018 Program Peningkatan Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD 70. 00 Bantent (Satuan: %) Pelayanan Kesehatan Capaian SPM Pelayanan Keperawatan 88. 00 RSUD Banten (Satuan: %) Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten 70. 00 (Satuan: %) Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping 60. 00 (Satuan: %) Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD 40. 00 Malingping (Satuan: %) 47. 76 68. 23 Dinkes 50. 00 56. 82 Dinkes 47. 35 67. 64 Dinkes 48. 00 80. 00 Dinkes 17. 99 44. 98 Dinkes
RANCANGAN TEMA RKPD TAHUN 2020 “PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN UNTUK WEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”
RANCANGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 1 2 3 4 5 6 7 • Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran • Peningkatan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agrobisnis • Pengembangan sektor Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, UMKM, Perdagangan dan Industri • Pembangunan Infrastuktur kawasan • Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan menengah dan Khusus, pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan • Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang • Penguatan Reformasi Birokrasi
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 Kegiatan Prioritas Peningkatan kompetensi aparatur Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan money follow program prioritas PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah Program Prioritas Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pendapatan daerah
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 Program Prioritas Pengadaan dan Pemeliharaan Kelengkapan jalan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk Membuka Jalur Isolasi dan Membuka Interkoneksi antar Wilayah Pembangunan dan Pemeliharaan PJU Pembangunan Sport Centre (Multiyears) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Penataan Kawasan Kesultanan Banten, Cikaduen dan Caringin. Penataan Kawasan Kumuh Pemenuhan Elektrifikasi (listrik desa) Pembangunan TPST Regional Pembangunan/R ehabilitasi Jaringan Irigasi Pembangunan / Normalisasi Sungai dan Waduk
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 Rekutmen dokter/dokter gigi dan Tenaga kesehatan lainnya Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan ( Kab Lebak dan Pandeglang ) Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat Pengendalian penyakit menular Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) SMA, SMK DAN Sekolah Khusus Program Prioritas Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Peningkatan mutu pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Khusus PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Pengembangan Rumah Sakit Malingping Pengembagan RSUD Banten Sebagai RS. Rujukan regional Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 Membangun Link and Match Antara Dunia Usaha/Industri dengan lembaga pendidikan kejuruan Peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja Peningkatan Pelayanan perijinan bagi investor Peningkatan produksi pertanian PEMBANGUNAN EKONOMI Peningkatan akses modal dan pasar untuk Koperasi, indutri kecil dan ekonomi kreatif Program Prioritas Peningkatan produksi perikanan Penataan destinasi wisata Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi
SEKIAN TERIMA KASIH
- Slides: 25