INFORME AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 2012

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INFORME AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2012

INFORME AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2012

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y OHSAS MECI MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y OHSAS MECI MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO CONTENIDO 1. INFORME AUDITORIAS INTERNAS SIG 2. INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD CON CALIDEZ

1. INFORME AUDITORIAS INTERNAS SIG

1. INFORME AUDITORIAS INTERNAS SIG

CICLO PHVA AUDITORIAS INTERNAS PLANEAR Programa y planes de auditoria Plan capacitación auditores Mejora

CICLO PHVA AUDITORIAS INTERNAS PLANEAR Programa y planes de auditoria Plan capacitación auditores Mejora del ciclo de auditoria 2012 ACTUAR HACER Capacitación de auditores Realización de las auditorias Seguimiento del Programa de auditoria Seguimiento, evaluación y cierre de los hallazgos de auditoria VERIFICAR

ALCANCE AUDITORIA PLANEAR TODOS LOS 17 PROCESOS 13 AREAS DIRECCIÓN GENERAL 20 REGIONALES 40

ALCANCE AUDITORIA PLANEAR TODOS LOS 17 PROCESOS 13 AREAS DIRECCIÓN GENERAL 20 REGIONALES 40 CENTROS 22 y 23 DE OCTUBRE 24 AL 31 DE OCTUBRE

PLANEAR REGIONAL CHOCO (1) PUTUMAYO (1) AMAZONAS (1) SAN ANDRÉS (1) PUNTOS AUDITADOS CENTRO

PLANEAR REGIONAL CHOCO (1) PUTUMAYO (1) AMAZONAS (1) SAN ANDRÉS (1) PUNTOS AUDITADOS CENTRO Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Centro para la Biodiversidad y el turismo del Amazonas Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios Centro Tecnológico del Mobiliario Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción ANTIOQUIA (5) Centro Tecnológico de Gestión Industrial Centro de Diseño y Manufactura del Cuero Centro de Servicios de Salud Centro de Biotecnología Agropecuaria - Mosquera CUNDINAMARCA (2) Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Villeta Centro de Gestión Industrial Centro de Manufactura en Textiles y Cuero Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica DISTRITO(5) Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Centro de Formación para la Actividad Física y Cultural

PLANEAR REGIONAL BOLIVAR (2) PUNTOS AUDITADOS CENTRO Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario Centro

PLANEAR REGIONAL BOLIVAR (2) PUNTOS AUDITADOS CENTRO Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario Centro Agroempresarial y Minero BOYACA (1) Centro Minero – Sogamoso CAUCA (1) Centro de Teleinformática y producción Agroindustrial META (1) Centro Agroindustrial del Meta – Granada HUILA (2) TOLIMA (2) CALDAS (2) QUINDIO (1) Centro de Formación Agroindustrial - Campoalegre Centro Agroempresarial y Pecuario del Huila (Garzón) Centro Agropecuario La Granja - Espinal Centro de Comercio y Servicios - Ibague Centro para la Formación Cafetera Centro de proceso Industriales Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria

PLANEAR REGIONAL PUNTOS AUDITADOS CENTRO Centro Agropecuario de Buga Centro Náutico Pesquero de Buenaventura

PLANEAR REGIONAL PUNTOS AUDITADOS CENTRO Centro Agropecuario de Buga Centro Náutico Pesquero de Buenaventura VALLE (5) Centro de Electricidad y Automatización Industrial Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - Astin Centro de Biotecnología Industrial - Palmira Centro Industrial de Diseño y la Manufactura SANTANDER (3) Centro de Servicios Empresariales y Turísticos Centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes NORTE DE SANTANDER (1) Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios MAGDALENA (1) Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Centro de Operación y Mantenimiento Minero de Valledupar CESAR (2) Centro Biotecnológico del Caribe

PLANEAR PROGRAMA DE AUDITORIA OBJETIVO • Determinar el nivel de avance en la implementación

PLANEAR PROGRAMA DE AUDITORIA OBJETIVO • Determinar el nivel de avance en la implementación del AUDITORIA Sistema Integrado de Gestión del Servicio Nacional de INTERNA Aprendizaje -SENA ALCANCE • Aplica para el Despacho de las Direcciones de Área y Oficinas de la Dirección General y las Regionales y Centros de Formación Profesional, definidos dentro de los planes de auditoria en todos los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CRITERIOS • Normas que se articulan dentro del Sistema Integrado de Gestión en todos sus numerales: Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000 -2009, ISO 9001 -2008 para Gestión de Calidad, ISO 14001 -2004 para Gestión Ambiental y la Norma OHSAS 18001 -2007 para Seguridad y Salud Ocupacional y normas marco que apliquen en el desarrollo de la gestión de la entidad.

HACER Capacitación de Auditores: Curso realizado para 276 auditores de 24 Regionales y aprobaron

HACER Capacitación de Auditores: Curso realizado para 276 auditores de 24 Regionales y aprobaron 247. Preselección y Selección Auditores Internos: Se contó con la participación de 119 auditores de 24 Regionales. Divulgación Programa de Auditoria Divulgación Plan de Auditoria Ejecución de la auditoria: Reunión de Cierre, desarrollo de la auditoria, reunión de cierre y aplicación de la evaluación de auditores.

VERIFICAR

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VERIFICAR SENA – SIG – 2012 Consolidado de Hallazgos por Proceso

VERIFICAR SENA – SIG – 2012 Consolidado de Hallazgos por Proceso

VERIFICAR CONCLUSION GENERAL La auditoria permitió evidenciar el nivel básico en que se encuentra

VERIFICAR CONCLUSION GENERAL La auditoria permitió evidenciar el nivel básico en que se encuentra la Implementación del Sistema Integrado de Gestión y el compromiso de la comunidad SENA para lograr con éxito su implementación.

VERIFICAR RESULTADO DE LA EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION •

VERIFICAR RESULTADO DE LA EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION • Compromiso con la institución, al participar y apoyar el desarrollo de la Auditoria Interna aportando su conocimiento y capacidades. • Existencia de auditores con competencias para desarrollar una excelente auditoría, sin embargo, al no haber tenido la posibilidad de realizar previamente el plan de auditoría, en algunos casos les generó un nivel de incertidumbre, que ocasiono bloqueo frente al desarrollo de la misma. • Los Equipos de auditoría, en algunos casos, no tuvieron la posibilidad de conocerse previamente, ni de compartir las fortalezas y así haber podido aprovecharlas en desarrollo de la auditoría.

VERIFICAR RECOMENDACIONES • Fortalecer el conocimiento, apropiación y toma de conciencia a través de

VERIFICAR RECOMENDACIONES • Fortalecer el conocimiento, apropiación y toma de conciencia a través de capacitaciones, charlas, eventos de sensibilización, etc. a toda la comunidad SENA, teniendo en cuenta que en los resultados de la auditoria se evidenció desconocimiento de la mayoría de sus componentes (criterios, principios, requisitos del sistema, promesa de valor, objetivos). • Ajustar la caracterización de los procesos con la participación de los líderes en Dirección General, Regionales y Centros de Formación Profesional para que estén formulados de acuerdo a las actividades que se realizan diariamente en todas las áreas de la Entidad.

VERIFICAR RECOMENDACIONES • Fortalecer el programa de capacitación para los auditores internos del SIG,

VERIFICAR RECOMENDACIONES • Fortalecer el programa de capacitación para los auditores internos del SIG, que incluya los requisitos del Sistema y la aplicación del procedimiento de auditorías internas. • Incluir dentro de las acciones contractuales de los contratistas una actividad relacionada con la implementación del sistema integrado de gestión • Identificar la causa raíz de las No Conformidades reales o potenciales detectadas, y formular las acciones correctivas y preventivas, considerando los plazos para su cumplimiento e incluirlas en los planes correspondientes (mejoramiento, tratamiento, mantenimiento) , con el fin de eliminar las causas y demostrar acciones de mejora al Sistema.

VERIFICAR RECOMENDACIONES • Mejorar la articulación entre los Procesos de Direccionamiento Estratégico y Gestión

VERIFICAR RECOMENDACIONES • Mejorar la articulación entre los Procesos de Direccionamiento Estratégico y Gestión de Evaluación y Control, con el fin de fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas, generando informes con valor agregado para la toma de decisiones por la Alta Dirección hacia la implementación y mantenimiento del SIG.

VERIFICAR Seguimiento, evaluación y cierre de los hallazgos de auditoria • No conformidades: Correcciones

VERIFICAR Seguimiento, evaluación y cierre de los hallazgos de auditoria • No conformidades: Correcciones o acciones correctivas • Oportunidades de Mejora: Acciones preventivas • Aspectos positivos – Fortalezas: Acciones de mejoramiento e innovación.

ACTUAR Mejora Ajustar Continua para mejorar!!! LA EXCELENCIA UN COMPROMISO DE TODOS

ACTUAR Mejora Ajustar Continua para mejorar!!! LA EXCELENCIA UN COMPROMISO DE TODOS

HALLAZGOS RELEVANTES

HALLAZGOS RELEVANTES

HALLAZGOS RELEVANTES

HALLAZGOS RELEVANTES

HALLAZGOS RELEVANTES

HALLAZGOS RELEVANTES

HALLAZGOS RELEVANTES

HALLAZGOS RELEVANTES

2. INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO Julio- Octubre 2012

2. INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO Julio- Octubre 2012

RESULTADOS ENCUESTA MECI Objetivo : Medir el impacto, la percepción del usuario frente a

RESULTADOS ENCUESTA MECI Objetivo : Medir el impacto, la percepción del usuario frente a las acciones implementadas por la Entidad para lograr el mantenimiento, sostenibilidad y administración del Modelo Estándar del Control Interno MECI en el SENA Nacional. 6251 ENCUESTADOS Seguimiento al Impacto del MECI en el Sistema de Calidad Julio 01 - Octubre 31 2012 No. Periodo: sabe 19% En desacuerdo 3% De acuerdo 78%

MECI - CALIDAD

MECI - CALIDAD

MECI - CALIDAD

MECI - CALIDAD

MECI - CALIDAD SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMPONENTE DEBILIDADES AVANCES DEBILIDAD EN MECANISMOS DE

MECI - CALIDAD SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMPONENTE DEBILIDADES AVANCES DEBILIDAD EN MECANISMOS DE VERIFICACION Y EVALUACION DE PROCESOS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO 8. 2. 3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS EVALUACION INDEPENDIENTE EVALUACIÓN DEL SCI. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (AI). NO SE TOMAN EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA MECI COMO HERRAMIENTA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACION PARA TOMA DE DECISIONES 8. 4. ANALISIS DE DATOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. FUNCIONAL. INDIVIDUAL. NO SE ADELANTAN PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUALES CON EL INSUMO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO 8. 5 MEJORA CONTINUA AUTOEVALUACION SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION ELEMENTO REQUISITO DE LA NORMA NTC - ISO 9001: 2008 AL QUE ESTA ASOCIADO AUTOEVALUACION AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL. AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN. EVALUACION INDEPENDIENTE EVALUACIÓN DEL SCI. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (AI). PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. FUNCIONAL. INDIVIDUAL. JORNADAS DE SENSIBILIZACION EN LA 4. 1 REQUISITOS IMPLEMENTACION DEL SIG GENERALES RELACIONADOS CON LA CULTURA DE CALIDAD 5. 3 POLITICA DE LA DIRIGIDO A LA ALTA CALIDAD DIRECCION Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO REALIZACION DE AUDITORIAS DE GESTION Y ASESORIA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO 8. 2. 2 AUDITORIA INTERNA 8. 5. 2 ACCION CORRECTIVA LAS ACCIONES DE MEJORA NO HAN FORMULACION DE PLANES 8. 5. 1 MEJORA SIDO EFECTIVAS PARA ENFRENTAR LOS DE MEJORAMIENTO CONTINUA HALLAZGOS POR CGR INSTITUCIONAL CONOCIDOS Y APLICADOS

Ruta para acceder a la Encuesta MECI – SENA 2012 http: //sis. senavirtual. edu.

Ruta para acceder a la Encuesta MECI – SENA 2012 http: //sis. senavirtual. edu. co/encuestas_meci. php Enlace a los resultados de la Encuesta MECI – SENA 2012 http: //sis. senavirtual. edu. co/encuestas_meci_consolidado. p hp

MUCHAS GRACIAS MARIA IGNACIA VALENCIA DE ARANGO Y SU EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE

MUCHAS GRACIAS MARIA IGNACIA VALENCIA DE ARANGO Y SU EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE CONTROL INTERNO mivalencia@sena. edu. co TEL. 5 94 20 37 – 546 15 00 IP 12038