IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PENGUATAN AKUNTABILITAS PADA REFORMASI BIROKRASI NILAI AKIP BAPPELITBANGDA TAHUN NILAI KATEGORI 2017 73, 06 BB (SANGAT) BAIK 2018 80, 26 A (MEMUASKAN)
KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG EVALUASI SAKIP DOKUMEN 1. RENSTRA 2018 -2023 2. RENJA (2018, 2019, 2020) 3. PERJANJIAN KINERJA (2018, 2019) 4. IKU-PD (2018, 2019) 5. LKj PD (2018) + LKj PD Tw 1, Tw 2, 6. RENCANA AKSI (2018, 2019) + RENCANA AKSI Tw 1, Tw 2 7. FORM KESELARASAN KINERJA-OUTPUTPENGANGGARAN 8. CASCADING KINERJA PD
PETA LINTAS PROGRAM MISI 5 PROSES BISNIS PETA SUB PROSES
LO MISI 5 TUJUAN PE NC Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualiutas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi GIC AL WO FRA AP RK ME A RP IAN M JM D ISI 5 Penguatan Akuntabilitas Kinerja PROGRAM Perencanaan pembangunan daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Peningkatan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan SASARAN Nilai AKIP Kabupaten komponen perencanaan, pengukuran & capaian Nilai AKIP Kabupaten berdasarkan komponen pelaporan Nilai AKIP Kabupaten berdasarkan komponen Evaluasi Internal Nilai AKIP SKPD BAPPELITBANG DA Sumber Daya yang dibutuhkan 1. SDM 2. Anggaran BAG. ORPAD Sumber Daya yang dibutuhkan 1. SDM 2. Anggaran INSPEKTORAT Sumber Daya yang dibutuhkan 1. SDM 2. Anggaran Semua SKPD Sumber Daya yang dibutuhkan 1. SDM 2. Anggaran
PERJANJIAN KINERJA Tujuan 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi Sasaran Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan 3 4 Nilai Perencanaan Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019 Target Triwulan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 5 6 7 8 9 Persen 60. 28 15. 07 Perencanaan Kinerja Persen 26. 83 6. 71 Pengukuran Kinerja Persen 21. 72 5. 43 Capaian Kinerja Persen 11. 73 2. 93 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat keselarasan terhadap dokumen perencanaan Persen 100 - - 2 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah Persen 80 20 20 3 Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Persentase capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan daerah Persen 90 22. 50 2 Terpenuhinya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Sasaran 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan 4 5 Target Tujuan/Sas aran/Progr am Tahun 2019 Target Triwulan Realisasi Triwulan Capaian (%) TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Indeks 23, 40 22, 45 22, 85 23, 10 23, 40 22, 45 22, 85 - - 100% - - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan Perencanaan Nilai / Predikat AKIP Nilai/ Predikat 82, 55 (A) - - - 1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah Persen 100% 65, 22 78, 26 86, 96 100 65, 22 78, 26 - - 100% - - 1. 1 Penyusunan Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas Dokumen 8 12 13 15 15 8 12 - - 100% - - 1. 2 Penyusunan Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas Dokumen 12 8 10 11 12 8 10 - - 100% - -
Tujuan/Sasaran Strategis 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi STATUS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II Indikator Kinerja Tujuan, /Sasaran Strategis, dan Sasaran Program 2 Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya kualitas. Nilai / Predikat AKIP akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan Perencanaan Terpenuhinya Tingkat keselarasan terhadap perencanaan, dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan daerah Satuan Target Tujuan/Sasaran/Pr ogram Tahun 2019 Target Triwulan TW 1 TW 2 Realisasi Triwulan TW 3 TW 4 TW 1 Status Keterangan TW 2 TW 1 TW 2 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 Indeks 23, 40 22, 45 22, 85 23, 10 23, 40 22, 45 22, 85 Nilai/Predikat 82, 55 (A) 0 0 0 82, 55 (A) 0 0 Persen 100 - - - 100 Persen 80 20 20 20 Persen 90 22, 50 22, 50 13 Capaian target di akhir (Triwulan IV)
- Slides: 8