Daugavpilstas budets 2016 gadam 2016 gada 28 janvr
Daugavpilsētas budžets 2016. gadam 2016. gada 28. janvārī
Kopbudžets 2016 Rādītāji Resursi (kopā) izdevumu Pamatbudžets segšanai Speciālais budžets Ziedojumi un dāvinājumi Kopbudžets 80 812 539 2 395 288 23 443 83 231 270 8 300 853 19 657 23 443 8 343 953 Ieņēmumi Saņemtie aizņēmumi Kopbudžeta izdevumi, saistības, ieguldījumi (kopā) 72 217 976 293 710 2 375 631 0 0 0 74 593 607 293 710 80 812 539 2 395 288 23 443 83 231 270 Izdevumi Aizņēmumu un līzingu atmaksa Ieguldījumi pamatkapitālā 76 389 051 152 900 4 270 588 2 395 288 0 0 23 443 0 0 78 807 782 152 900 4 270 588 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Pamatbudžeta ieņēmumi – 72217976 euro 100. 00 80. 00 4. 26 3. 76 3. 86 3. 37 3. 54 60. 00 33. 31 30. 49 31. 91 28. 67 26. 85 Pārējie ieņēmumi kopā Transferti kopā Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā 40. 00 20. 00 39. 60 42. 81 43. 32 42. 07 42. 00 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 0. 00 2012. gads
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 53. 3% pašvaldības pamatbudžetā 140 40000 summa tūkst. euro 120 38491 100 30000 37796 80 38560 38962 20000 35594 31632 40681 10000 60 40 29746 35547 20 28329 0 0 2007. g. 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g. 2013. g. 2014. g. 2015. g. 2016. g. izmaiņas pret iepriekšējo gadu (%) 160 50000
Pamatbudžeta izdevumu struktūra Vispārējie valdības dienesti 7% Sociālā aizsardzība 12% Sabiedriskā kārtība un drošība 2% Ekonomiskā darbība 11% Vides aizsardzība 3% Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 12% Izglītība 43% Atpūta, kultūra un reliģija 9% Veselība 0%
Pamatbudžeta izdevumi – 76389051 euro 100. 00 Pārējie izdevumi 6. 19 80. 00 5. 69 6. 05 5. 37 7. 17 19. 07 20. 09 5. 56 6. 58 6. 75 8. 04 7. 89 9. 49 31. 36 60. 00 28. 15 22. 69 6. 04 8. 93 40. 00 8. 17 8. 23 Teritorijas apsaimniekošana un attīstība Atpūta, kultūra un reliģija Sociālā aizsardzība 20. 00 31. 77 39. 56 35. 21 35. 11 32. 88 Izglītība 0. 00 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015, gads 2016. gads
Pamatbudžeta izdevumi 2015. gada plāns (apstiprinot budžetu) euro Vispārējie valdības dienesti Sabiedriskā kārtība un drošība Ekonomiskā darbība Vides aizsardzība Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana Veselība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Sociālā aizsardzība Izdevumi kopā 2016. gada plāns, euro 2016. g. izmaiņas pret iepriekšējo gadu. euro 5 311 739 5 381 131 69 392 1 311 425 1 601 639 290 214 10 098 219 8 153 646 -1 944 573 2 847 835 2 565 165 -282 670 7 268 441 9 373 951 2 105 510 209 083 191 491 -17 592 7 390 248 6 753 105 -637 143 32 626 855 32 881 701 254 846 8 592 932 9 487 222 894 290 75 656 777 76 389 051 732 274
Speciālā budžeta izdevumi -2395288 euro 2015. gada plāns (apstiprinot budžetu) 2016. gada plāns, euro Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 2016. g. izmaiņas pret iepriekšējo gadu. euro 1 577 829 1 702 195 124 366 Dabas resursu nodoklis 273 055 244 856 -28 199 Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem 425 084 422 746 -2 338 73 696 25 491 -48 205 2 349 664 2 395 288 45 624 Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi Izdevumi kopā
Saistības 25 20 6000000 15 12. 65 4000000 9. 71 8. 41 8. 87 8. 92 7. 65 10 2000000 5 0 0 2013. g. 2014. g. 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g. saistības (%) saistības (euro) 8000000
�Paldies!
- Slides: 10