Campobasso 13 Giugno 2011 Obiettivi e risultati del

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Campobasso 13 Giugno 2011 Obiettivi e risultati del Programma MED Indice 1. Territori coinvolti

Campobasso 13 Giugno 2011 Obiettivi e risultati del Programma MED Indice 1. Territori coinvolti e obiettivi 2. Progetti 1. Budget 2. Progetti approvati 3. Tipologia partenariati 4. Progetti strategici approvati 3. Avanzamento Finanziario 1. FESR Allocato 2. Attuazione finanziaria

 1. Territori coinvolti e obiettivi Territori eleggibili: 36 regioni appartenenti a 9 Stati

1. Territori coinvolti e obiettivi Territori eleggibili: 36 regioni appartenenti a 9 Stati diversi Cipro, Francia (7 regioni), Grecia, Italia (18 regioni), Malta, Portogallo (2 regioni), Regno Unito (1 regione), Slovenia, Spagna (6 regioni e 2 città autonome) Ammessi anche la Croazia e Montenegro, Bosnia-Herzegovina e Albania

 1. Territori coinvolti e obiettivi OBIETTIVO GENERALE Fare dell’insieme dello spazio MED un

1. Territori coinvolti e obiettivi OBIETTIVO GENERALE Fare dell’insieme dello spazio MED un territorio capace di gareggiare con i concorrenti internazionali, condizione essenziale per aumentare la crescita e l’occupazione per le prossime generazioni. Il principio dello sviluppo sostenibile richiede inoltre di favorire la coesione territoriale e di intervenire attivamente a favore della protezione ambientale. ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4 Rafforzamento delle Protezione dell’ambiente Miglioramento della mobilità Sostegno allo sviluppo capacità di e promozione dello e dell’accessibilità dei policentrico e integrato dello innovazione sviluppo sostenibile territori spazio MED Temi Trasversali Innovazione Sviluppo Sostenibile Pari Opportunità e non Discriminazione

2. Budget Asse FESR CN Totale Peso % Asse 1 57. 957. 399 €

2. Budget Asse FESR CN Totale Peso % Asse 1 57. 957. 399 € 19. 009. 318 € 76. 966. 717 € 29, 99% Asse 2 65. 685. 053 € 21. 543. 894 € 87. 228. 946 € 33, 99% Asse 3 38. 638. 266 € 12. 672. 879 € 51. 311. 145 € 20, 00% Asse 4 19. 319. 133 € 6. 336. 439 € 25. 655. 572 € 10, 00% Assistenza Tecnica 11. 591. 480 € 3. 863. 827 € 15. 455. 306 € 6, 02% TOTALE 193. 191. 331 € 63. 426. 357 € 256. 617. 688 € 100, 00%

2. Progetti approvati ASSE 1 - Rafforzamento delle capacità di innovazione n° progetti approvati

2. Progetti approvati ASSE 1 - Rafforzamento delle capacità di innovazione n° progetti approvati PRIORITA' 1 2 - Protezione dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile 2 3 Diffusione delle tecnologie innovative e del know how 18 Rafforzamento delle cooperazioni strategiche tra gli attori dello sviluppo economico e le autorità pubbliche tot Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali Promozione delle energie rinnovabili e miglioramento dell’efficienza energetica Prevenzione dei rischi marittimi e rafforzamento della sicurezza marittima 27 45 17 6 + 3* 3 4 Prevenzione e lotta contro i rischi naturali 5 34 3 - Miglioramento della mobilità e dell’accessibilità dei territori 1 tot Miglioramento delle capacità di transito e accessibilità marittima, privilegiando la multimodalità Sostegno e utilizzo delle tecnologie dell’informazione per una migliore accessibilità e cooperazione territoriale tot Coordinamento delle politiche di sviluppo e miglioramento della governance territoriale 2 4 - Sostegno allo sviluppo 1 policentrico e integrato dello spazio MED 2 * Progetti strategici I call 8 2 10 12 Rafforzamento dell’identità e valorizzazione delle risorse culturali per una migliore integrazione dello spazio MED 3 tot 15 TOTALE progetti approvati 104

2. partner per SM N° di Partner coinvolti per Stato Membro ASSE Italia Spagna

2. partner per SM N° di Partner coinvolti per Stato Membro ASSE Italia Spagna Francia Portogallo Grecia Malta Cipro Croazia 1 105 75 54 2 89 24 80 8 9 2 2 16 1 70 56 15 66 9 16 3 1 21 3 27 14 6 1 15 6 4 1 8 4 48 36 21 2 18 4 2 1 4 TOT 269 195 137 42 179 27 31 6 4 49 1 N° Totale dei partners coinvolti 940 Montenegro Slovenia Bosnia

2. partner per SM 940 partner x 101 progetti (senza i progetti strategici I

2. partner per SM 940 partner x 101 progetti (senza i progetti strategici I call)

2. Tipologia partner II Call – Tot 54 progetti approvati Asse 1 Regioni, prefetture,

2. Tipologia partner II Call – Tot 54 progetti approvati Asse 1 Regioni, prefetture, province, dipartimenti; 16% Università; 13% Comuni; 4% Operatori economici; 2% Centri di ricerca tecnologica e parchi scientifici; 20% Agenzie o altri enti pubblici; 17% Camere di Commercio; 15% Associazioni/ fondazioni; 12%

2. Tipologia partner II Call – Tot 54 progetti approvati Asse 2 Porti; 1%

2. Tipologia partner II Call – Tot 54 progetti approvati Asse 2 Porti; 1% Ministeri; 1% Università; 10% Centri di ricerca tecnologica e parchi scientifici; 11% Regioni, prefetture, province, dipartimenti; 30% Associazioni e fondazioni; 17% Comuni; 12% Camere di Operatori Agenzie o altri enti Commercio; 5% economici; 2% pubblici; 11%

2. Tipologia partner II Call – Tot 54 progetti approvati Asse 3 Porti; 24%

2. Tipologia partner II Call – Tot 54 progetti approvati Asse 3 Porti; 24% Ministeri; 2% Università; 7% Regioni, prefetture, province, dipartimenti; 18% Centri di ricerca tecnologica e parchi scientifici; 5% Associazioni e fondazioni; 9% Comuni; 18% Camere di Commercio; 3% Operatori Agenzie o altri enti economici; 2% pubblici; 12%

2. Tipologia partner II Call – Tot 54 progetti approvati Asse 4 Regioni, prefetture,

2. Tipologia partner II Call – Tot 54 progetti approvati Asse 4 Regioni, prefetture, province, dipartimenti; 43% Comuni; 20% Ministeri; 3% Università; 3% Agenzie o altri enti pubblici; 14% Centri di ricerca tecnologica e parchi scientifici; 6% Associazioni e fondazioni; 11%

2. Tipologia partner II Call – Tot 54 progetti approvati

2. Tipologia partner II Call – Tot 54 progetti approvati

2. Progetti Strategici approvati Asse 2 Ob. 3 Acronimo Paese FESR MARIE Spagna 4.

2. Progetti Strategici approvati Asse 2 Ob. 3 Acronimo Paese FESR MARIE Spagna 4. 511. 098 PROFORBIOMED Spagna 4. 239. 550 ELIH-Med Italia 7. 435. 972

3. FESR allocato per Progetti ORDINARI

3. FESR allocato per Progetti ORDINARI

3. FESR allocato per Progetti STRATEGICI

3. FESR allocato per Progetti STRATEGICI

3. Totale FESR allocato

3. Totale FESR allocato

3. Avanzamento finanziario BUDGET FESR allocato 1 call prog. ORDINARI FESR allocato 2 call

3. Avanzamento finanziario BUDGET FESR allocato 1 call prog. ORDINARI FESR allocato 2 call prog. ORDINARI FESR allocato 1 call prog. STRATEGICI N° progetti approvati Obiettivo 1. 1 11. 741. 795, 47 7. 881. 735, 86 18 Obiettivo 1. 2 12. 345. 748, 00 17. 836. 538, 34 27 ASSE 1 57. 957. 399 € 24. 087. 543, 47 25. 718. 274, 20 0, 00 45 Obiettivo 2. 1 5. 753. 352, 10 14. 865. 102, 25 17 Obiettivo 2. 238. 721, 00 4. 989. 751, 13 Obiettivo 2. 3 2. 231. 250, 00 1. 758. 750, 00 3 Obiettivo 2. 4 4. 175. 805, 00 2. 312. 500, 00 5 ASSE 2 65. 685. 053 € 14. 399. 128, 10 23. 926. 103, 38 Obiettivo 3. 1 4. 267. 477, 70 4. 383. 308, 00 8 Obiettivo 3. 2 0, 00 2. 555. 100, 00 2 ASSE 3 38. 638. 266 € 4. 267. 477, 70 6. 938. 408, 00 0, 00 10 Obiettivo 4. 1 11. 335. 812, 11 3. 598. 005, 10 12 Obiettivo 4. 2 3. 421. 851, 00 0, 00 3 ASSE 4 19. 319. 133 € 14. 757. 663, 11 3. 598. 005, 10 0 € 15 TOTALE 181. 599. 851, 0 0 57. 511. 812, 38 60. 180. 790, 68 16. 126. 620, 85 104 16. 126. 620, 85 9 34

3. Avanzamento finanziario BUDGET PROGRAMMATO TOTALE spese dichiarate (a) (b) PAGAMENTI Pag/ Programmato %

3. Avanzamento finanziario BUDGET PROGRAMMATO TOTALE spese dichiarate (a) (b) PAGAMENTI Pag/ Programmato % Pag/ budget % (c) (c/b) (c/a) Asse 1 57. 957. 399, 00 49. 805. 817, 67 7. 420. 062, 51 3. 791. 675, 28 7, 61% 6, 54% Asse 2 65. 685. 053, 00 54. 451. 852, 33 4. 802. 916, 24 2. 420. 207, 13 4, 44% 3, 68% Asse 3 38. 638. 266, 00 11. 205. 885, 70 1. 366. 823, 76 650. 818, 95 5, 81% 1, 68% Asse 4 19. 319. 133, 00 18. 355. 668, 21 4. 246. 692, 81 2. 355. 165, 49 12, 83% 12, 19% Asse 5 AT 11. 591. 480, 00 2. 604. 776, 06 1. 953. 581, 80 16, 85% 193. 191. 331, 00 145. 410. 703, 91 20. 441. 271, 38 11. 171. 448, 65 Total

st 1 call – General overview Programmed ERDF: 57, 5 M€ Certified ERDF: 14,

st 1 call – General overview Programmed ERDF: 57, 5 M€ Certified ERDF: 14, 3 M€ Average implementation rate: 25% In progress in PRESAGE: around 3 M€ (30%)

nd 2 call – General overview Programmed ERDF: 60, 1 M€ Certified ERDF (2

nd 2 call – General overview Programmed ERDF: 60, 1 M€ Certified ERDF (2 nd progress reports are being submitted now): 1, 8 M€ Average implementation rate: 3% In progress in PRESAGE: around 1, 6 M€ (5%)

Grazie! Domenico Liotto National Contact Point – PO TN MED d. liotto@maildip. regione. campania.

Grazie! Domenico Liotto National Contact Point – PO TN MED d. [email protected] regione. campania. it www. programmemed. eu