BAPPEDA PROVINSI KALTIM ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR
BAPPEDA PROVINSI KALTIM ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 “MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI” FORUM PERANGKAT DAERAH SAMARINDA, 3 APRIL 2018
KERANGKA PAPARAN 1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 2. TEMA, PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI & KEUANGAN DAERAH 3. RANCANGAN TAHUN 2019 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RKPD 4. TAHUN 2019 2
1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
N O PERMASALAHAN PEMBANGUNAN…(1) SASARAN PERMASALAHAN POKOK 1. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan 2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa 3. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas 1. Rendahnya kontribusi sub sektor perkebunan; 2. Rendahnya kontribusi sub sektor kehutanan dan penebangan kayu; 3. Rendahnya kontribusi Sub sektor perikanan 4. Meningkatnya kemandirian pangan 1. Masih rendahnya populasi ternak sapi; 2. Masih rendahnya produksi padi 5. Menurunnya tingkat kemiskinan Masih belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan
N O PERMASALAHAN PEMBANGUNAN…(2) SASARAN PERMASALAHAN POKOK 7. Meningkatnya kualitas pendidikan 1. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah; 2. Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan terutama di daerah 3 T masih terbatas. 8. Meningkatnya daya saing tenaga kerja Kualifikasi pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan; 9. Meningkatnya derajat Masih tingginya angka kematian di kawasan 3 T kesehatan masyarakat 10. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Belum meratanya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar meliputi: § Aksesibilitas dan Konektivitas menuju daerah 3 T § Ketersediaan Air Bersih § Ketersediaan listrik di daerah 3 T § Sanitasi dan pemukiman layak huni
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN…(3) N O SASARAN PERMASALAHAN POKOK 12. Terwujudnya Penerapan SPM sesuai dengan Mutu dan Jenisnya Masih lemahnya penerapan dan pengawasan pelayanan masyarakat yang sesuai mutu dan jenisnya 13. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN Masih banyak terjadi kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah (KKN) 14. Menurunnya Tingkat emisi GRK Masih tingginya angka emisi GRK 6
2 TEMA, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2019
PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2019 1 2 3 4 5 PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI & KETERAMPILAN TENAGA KERJA PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS SENTRA PRODUKSI, KAWASAN INDUSTRI & OUTLET PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PERIKANAN PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR & KUALITAS PELAYANAN PUBLIK “MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI”
SASARAN RKPD 2019…. (1) NO SASARAN KOMODITI/PRODUK/OUTPUT 1 Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan 1. Beroperasinya Pelabuhan Maloy sebagai outlet Ekspor CPO 2. Perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri Kariangau-Buluminung 3. Pembatasan Kayu Bulat yang keluar dari Kalimantan Timur TARGET 2019 3 Perusahaan, 4 unit tangki timbun, Jalan talisayansangkulirang-maloy 68 Km, 1 unit pelabuhan 7 Ijin Perusahaan Industri, Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang 40 Km, Pembebasan Lahan untuk kebutuhan pembangunan Bendungan Wain 84 Ha 1 Dokumen Peraturan Daerah dan Penyusunan Naskah Akademis 2 Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa Terbangunnya Pusat informasi barang 1. a. 1 Pusat informasi Provinsi pokok dan barang strategis Provinsi 1. b. 10 Pusat informasi Kab/Kota 3 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas 1. Jumlah produksi perkebunan 2. Jumlah produksi perikanan tangkap Karet : 70. 533 Ton, Sawit : 15. 197. 504 Ton, Kakao : 3. 006 Ton, Lada 5. 317 Ton dan Kelapa : 12. 105 ton 130. 000 ton
SASARAN RKPD 2019…. (2) NO 4 SASARAN Meningkatnya kemandirian pangan KOMODITI/PRODUK/O UTPUT TARGET 2019 1. Jumlah mini ranch yang dikembangkan 5 Lokasi mini ranch 2. Luas Pengembangan sentra produksi padi 23. 000 Ha 5 Menurunnya tingkat kemiskinan 6, 12 % 6 Menurunnya tingkat pengangguran 6, 51% 7 Meningkatnya kualitas pendidikan 1. Pemberian beasiswa di daerah 3 T 2. Rehab gedung sekolah 3. Perumahan tenaga pendidik di daerah 3 T 10. 000 siswa 6 unit gedung sekolah 50 unit rumah dinas 8 Meningkatnya daya saing tenaga kerja 1. Pengembangan BLK 3 BLK (Bpp, Smd, 2. Pengembangan Sekolah Bontang) Kejuruan 5 SMK (Bpp, Kutim, PPU, Bontang, Mahulu) 9 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Jumlah puskesmas di daerah 7 puskesmas 3 T yang terakreditasi
SASARAN RKPD 2019…. (3) NO 10 SASARAN Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar KOMODITI/PRODUK/OUTPU T 1. Jumlah desa yang dilayani PLN 2. Pembangunan jalan dan Jembatan non 3 T 3. Pembangunan jalan menuju daerah 3 T 4. Revitalisasi terminal penumpang 5. Fasilitas pengamanan lalu lintas 6. Revitalisasi kawasan kumuh 7. Pipa distribusi air minum (200 L/det) 8. Pengendalian Banjir 9. Penguatan Sinyal di Daerah 3 T TARGET 2019 1. 11 Desa 2. Jalan sepanjang 60, 31 KM dan 5 unit jembatan 3. Jalan sepanjang 10 KM 4. 2 terminal 5. 30 titik CCTV dan pengadaan rambu, marka, pagar dan cermin tikungan di 10 kab/kota 6. 12, 5 Ha 7. 3 Km 8 a. Reduksi Banjir 60 Ha (Samarinda) dan Reduksi Banjir Kelurahan Guntung, Bontang 8 b. Pembebasan Lahan untuk Prasarana Pengendalian Banjir (40 Ha) 9. 2 kecamatan (Ujoh Bilang dan Long Pahangai) 11 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan publik Nilai SKM: 80% 12 Terwujudnya Penerapan Jumlah Perangkat Daerah yg telah 6 Perangkat Daerah
SASARAN RKPD 2019…. (4) NO SASARAN KOMODITI/PRODU K/OUTPUT TARGET 2019 13 Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN Perangkat Daerah yg Menerapkan Zona Integritas 2 Perangkat daerah 14 Menurunnya Tingkat emisi GRK 3, 6 juta ton. CO 2 eq Sasaran yang mengarah/sesuai dengan tematik RKPD 2019 Sasaran yang mengarah/sesuai dengan pemenuhan SPM/isu strategis pengarusutamaan dan faktor pendukung pencapaian sasaran tematik
3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI KALTIM 2019 PROYEK SI 2019 2016 2017* TARGET 2018 PERTUMBUHAN EKONOMI (%) -0, 38 3, 13 0, 5 ± 1 2, 5 ± 1 INFLASI (%) 3, 39 3, 15 4± 1 INVESTASI (Rp. Triliun) 20, 19 28, 20 44, 19 53, 53 EKONOMI MAKRO • MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI DAN PERBAIKAN HARGA KOMODITAS TERTENTU BERLANJUT DI TAHUN 2018 DAN 2019 (kecuali batubara) • Pertumbuhan ekonomi kaltim diperkirakan terus meningkat dengan tingkat inflasi yang terkendali • Pertumbuhan investasi diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur yang ada di daerah • Pembangunan menekankan integrasi semua sumber pendanaan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi tahun 2019
ASUMSI PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI KALTIM 2019 BERDASARKAN LAPANGAN USAHA PERTAMBANGAN • PENINGKATAN KONSUMSI DOMESTIK AKIBAT PENAMBAHAN PLTU 35. 000 MW • PENINGKATAN PRODUKSI BATUBARA (REVISI TARGET PRODUKSI RPJMN) • PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI BLOK JANGKRIK (450>>600 MMSCFD) • ALIH KELOLA BLOK EAST KALIMANTAN, BLOK EASR SANGA-SANGA • NATURAL DECLINING BLOKMIGAS KALTIM INDUSTRI • PENINGKATAN INPUT BAHAN BAKU INDUSTRI LNG • BUYER LNG BARU PENGGANTI TAIWAN DAN KORSEL • MULAI BEROPERASINYA KEK MALOY • PENINGKATAN PERMINTAAN CPO TIONGKOK • JEPANG MENURUNKAN PERMINTAAN LNG PASCA BEROPERASINYA PLTN • AKSI PENOLAKAN CPO DI EROPA • KMIGAS KALTIM PERTANIAN • PENINGKATAN PERMINTAAN TBS SEIRING DENGAN BERTAMBAHNYA PABRIK CPO • PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KEBUN SAWIT • OPTIMALISASI LAHAN IDLE SAWIT • ANOMALI CUACA
KERANGKA KEUANGAN DAERAH. . (1) PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 – 2019 URAIAN APBD RENCANA TAHUN 2018 TAHUN 2019 PENDAPATAN 8. 366. 250. 000 7. 602. 000 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4. 281. 264. 186. 000 4. 684. 546. 971. 000 3. 320. 000 3. 629. 350. 000 a. Pajak Kendaraan Bermotor 788. 000 802. 000 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 575. 000 610. 000 1. 750. 000 2. 000 7. 350. 000 e. Pajak Rokok 200. 000 210. 000 II. Retribusi Daerah 25. 838. 100. 000 19. 713. 590. 000 a. Retribusi Jasa Umum 11. 580. 000 8. 832. 790. 000 b. Retribusi Jasa Usaha 13. 267. 100. 000 10. 295. 800. 000 991. 000 585. 000 III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 217. 297. 204. 481 244. 861. 640. 000 IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 718. 128. 881. 519 790. 621. 741. 000 I. Pajak Daerah c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan c. Retribusi Perizinan Tertentu
KERANGKA KEUANGAN DAERAH. . (2) URAIAN PENDAPATAN B. DANA PERIMBANGAN I. Bagi Hasil Pajak a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 II. Bagi Hasil Bukan Pajak a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) c. Landrent d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) e. Minyak Bumi f. Gas Bumi g. Dana Reboisasi III. Dana Perimbangan Lainnya a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH I. Pendapatan Hibah II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus APBD TAHUN 2018 8. 366. 250. 000 4. 048. 252. 814. 000 680. 000 325. 000 355. 000 1. 482. 779. 786. 000 12. 400. 000 - 19. 500. 000 693. 754. 084. 000 150. 000 440. 000 167. 125. 702. 000 1. 339. 620. 357. 000 767. 682. 423. 000 1. 117. 790. 605. 000 865. 320. 605. 000 36. 733. 000. 00 11. 982. 312. 125 RENCANA TAHUN 2019 7. 602. 000 2. 908. 010. 000 693. 560. 000 302. 060. 000 391. 500. 000 1. 454. 450. 000 12. 500. 000 - 23. 750. 000 1. 018. 500. 000 146. 200. 000 - - 172. 300. 000 81. 200. 000 760. 000 36. 733. 000 - 9. 443. 029. 000
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH NO I II 1 2 3 4 5 6 7 8 III 1 2 3 URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT PROYEKSI PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Bagi Hasil Kepada Kabupaten / Kota 2019 Kurang Salur Bagi Hasil Kepada Kabupaten / Kota 2018 Bankeu Parpol Bantuan Sosial Wajib Belanja Hibah a Belanja Hibah Umum (KONI) b Belanja Hibah Tenaga Pendidik dan Kependidikan - BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta - TPP PTK Non PNS SMA/SMK/SLB Swasta - TPP PNS dan Non PNS serta BOSDA SMA Negeri dan Swasta Belanja Tak Terduga Bantuan Keuangan pada Kab/Kota BELANJA LANGSUNG BLUD Dana Reboisasi Dana Pendampingan dari Dana Reboisasi (5%) Belanja Wajib Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPP PTK Non PNS 4 SMA/SMK/SLB Negeri) 5 Belanja Beasiswa (Prestasi dan Miskin) 6 Kesehatan dan Penegakan Hukum dari Pajak Rokok 7 BL BOSDA (SMA/SMK/SLB Negeri) TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN RKPD 2019 7. 602. 000 4. 429. 948. 378. 115 1. 971. 179. 951. 456 1. 915. 046. 750. 000 288. 053. 076. 659 7. 454. 400. 000 5. 500. 000 117. 714. 200. 000 50. 000 67. 714. 200. 000 39. 914. 100. 000 15. 325. 200. 000 12. 474. 900. 000 25. 000 100. 000 1. 119. 202. 933. 875 685. 600. 000 81. 200. 000 4. 060. 000 166. 362. 200. 000 44. 559. 000 30. 555. 000 106. 866. 733. 875 5. 549. 151. 311. 990 2. 052. 848. 688. 010
PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 LINGKUP BIDANG EKONOMI Rp 429. 860. 000, LINGKUP BIDANG SDMP LINGKUP BIDANG PW Rp 1. 463. 744. 698. 544, - Rp 1. 200. 000, - 19
4 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2019
PRIORITAS 1 PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI & KETERAMPILAN TENAGA KERJA PD PROGRAM KEGIATAN Penanggung Jawab Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 1. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Disnakertrans 2. Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan Disnakertrans Program Pendidikan Sekolah Kejuruan 1. Pembangunan dan rehab Dinas Pendidikan gedung sekolah kejuruan 2. Pengadaan Sarana dan Dinas Pendidikan Prasarana Sekolah Kejuruan 3. Pembangunan ruang Dinas Pendidikan praktikum SMK Prioritas 1: Jumlah program: 2 Program prioritas Jumlah kegiatan: 5 Kegiatan prioritas Lokasi Prioritas: Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutim, PPU, Mahulu
PRIORITAS 2 PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATANPD PROGRAM KEGIATAN Penanggung Jawab Dinas Perindagkop Kegiatan pembinaan dan UKM keterkaitan produk industri hulu hingga ke hilir Disperindagkop Program Pembangunan Sarana Pembangunan Tangki dan UKM Prasarana KEK Maloy Timbun KEK Maloy DPMPTSP Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Investasi pengawasan pelaksanaan investasi DISHUT Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Disperindagkop Program peningkatan efisiensi Peningkatan sistem dan UKM perdagangan dalam negeri jaringan informasi Prioritas 2: perdagangan Jumlah program: 5 Program prioritas Jumlah kegiatan: 5 Kegiatan prioritas Lokasi Prioritas : Kutai Timur, PPU Program penataan struktur industri
PRIORITAS 3 INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS SENTRA PRODUKSI, PD KAWASAN INDUSTRI & OUTLET PROGRAM KEGIATAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Talisayan-Sangkulirang-Maloy) Program Pembangunan, rehabilitasi dan Prasarana Transportasi Laut pemeliharaan pelabuhan laut dan SDP Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jalan Jembatan (Akses Jembatan Pulau Balang) Program Pengelolaan Pengendalian Daya Rusak Air, Sumber Daya Air Penyediaan Air Baku dan Pengamanan Pantai Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Prioritas 3: Irigasi Lainnya Jumlah program: 3 Program prioritas Jumlah kegiatan: 6 Kegiatan (Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi) prioritas Perencanaan, Pengawasan, dan Lokasi Prioritas: Daerah Kawasan Industri Penanggung Jawab DPUPRPERA DISHUB DPUPRPERA
PRIORITAS 4 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN & PERIKANAN PROGRAM KEGIATAN PD Penanggung Jawab Program penyediaan bahan tanaman Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan Peremajaan Komoditi Perkebunan Rehabilitasi komoditi perkebunan Dinas Perkebunan Intensifikasi Komoditi Perkebunan DKP Kegiatan Pengelolaan Kenelayanan DKP Operasional pembenihan di Balai perikanan dan Hatchery Skala Rumah Tangga DKP Rehab sarana dan prasarana perbenihan Program Pengembangan perikanan tangkap Program peningkatan penyediaan benih Ikan dan udang unggulan Dinas Perkebunan
PRIORITAS 4 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN & PERIKANAN PROGRAM KEGIATAN PD Penanggung Jawab Pengembangan Kawasan Peternakan Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dinas Peternakan Program Peningkatan Produksi Peternakan Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Program peningkatan produksi benih tanaman pangan Penumbuhan, pembinaan dan pengembangan benih padi dan palawija Program Peningkatan produksi pertanian pengembangan sentra tanaman pangan produksi tanaman pangan Dinas Pangan TPH Prioritas 4: Jumlah program: 8 Program prioritas Jumlah kegiatan: 12 Kegiatan prioritas Lokasi Prioritas: Samarinda, Kutai Kartanegara Kutai Barat, Paser , PPU, Balikpapan, Berau, Kutai Timur
PRIORITAS 5 PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR & KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM KEGIATAN Program Peningkatan pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan publik Program pengembangan zona integritas Penerapan zona integritas pada SKPD Program pengembangan SPM Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prioritas 5: Jumlah program: 3 Program prioritas Jumlah kegiatan: 3 Kegiatan prioritas Lokasi Prioritas: Perangkat Daerah Provinsi PD Penanggung Jawab BIRO ORGANISASI dan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik INSPEKTORAT BIRO ORGANISASI dan Perangkat Daerah Pemangku Standar Pelayanan Minimal (SPM)
FOKUS DAN LOKASI PRIORITAS. . (1) N O STRATEGI LOKASI PRIORITAS OUTPUT 1 Peningkatan Kualitas Pendidikan Kubar, Mahulu, Bontang, Kutim, Berau 1. Beasiswa untuk Siswa dan Tenaga Pendidik 2. Tambahan Penghasilan untuk Tenaga Pendidik 3. Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana 2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Berau, Paser, Mahulu, Kutim 1. Akreditasi Puskesmas 2. Peralatan Kesehatan 3. Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 3. Penurunan Tingkat Kemiskinan Samarinda 1. Pendidikan anak terlantar dan anak jalanan 2. Kemandirian keluarga miskin 4. Penurunan Tingkat Pengangguran Samarinda 1. Tenaga Kerja yang telah mendapat pekerjaan 2. Pencari kerja yang memiliki keterampilan
FOKUS DAN LOKASI PRIORITAS. . (2) N O STRATEGI LOKASI PRIORITAS OUTPUT 5. Peningkatan daya saing Balikpapan, Bontang, Kutai tenaga kerja Timur, Panajam Paser Utara, Mahulu 1. Pengembangan BLK (3 BLK) 2. Pengembangan sekolah kejuruan (5 SMK) 6. Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan PPU, Paser, Kukar, Berau, Kutim, Kubar, Samarinda Penambahan produksi padi 92. 000 ton GKG 7. Peningkatan Populasi Ternak Kukar, Kubar, Paser Peningkatan Populasi Kawasan Mini Ranch 8. Peningkatan Produksi Perkebunan Kukar, Kubar, Paser, Berau, Kutim, PPU, Mahulu 1. Perbanyakan benih unggul 2. Peremajaan komoditi perkebunan 3. Rehabilitasi komoditi perkebunan 4. Intensifikasi komoditi perkebunan 9. Peningkatan Produksi Perikanan Berau, Kutim, Kukar, Bontang, 1. Mesin kapal, mesin ketinting Kubar, Samarinda, Balikpapan, dan alat tangkap perikanan PPU, Paser ramah lingkungan 2. KUB Perikanan 3. Induk windu unggul , pakan
FOKUS DAN LOKASI PRIORITAS. . (3) NO STRATEGI LOKASI PRIORITAS OUTPUT 11. Peningkatan Aksesibilitas Jalan dan Jembatan Kutim, PPU, Kubar , Mahulu 1. Pembangunan Jalan talisayan-sangkulirangmaloy 2. Jalan yang dibangun untuk Akses Jembatan Pulau Balang 3. Pembangunan Jalan dan Jembatan non 3 T 4. Pembangunan Jalan dan Jembatan menuju daerah 3 T 12. Pengendalian Banjir Samarinda, Bontang 1. Kolam retensi 2. Normalisasi sungai 3. Peningkatan kapasitas drainase 13. Revitalisasi Kawasan Kumuh Balikpapan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 14. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10 Kab/Kota 1. Peningkatan nilai Survey Kepuasan Masyarakat 2. Zona integritas pada SKPD 15. Peningkatan Kualitas Penerapan Standar Pelayan Minimal (SPM) 10 Kab/Kota Perangkat daerah pengampu SPM 16. Penurunan Tingkat Emisi GRK 10 Kab/Kota 1. Perusahaan yang sudah RIL/RIL C 2. KPH Wilayah tertentu 3. Area cadangan karbon rendah
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERIMA KASIH 30
- Slides: 30