BAPPEDA DIY FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET
BAPPEDA DIY FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016 Oleh : Kepala Bappeda DIY
Misi Pembangunan (RPJMD) Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif SASARAN PEMDA DIY Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat INDIKATOR SASARAN PEMDA Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Potensi Sistem Aplikasi Dataku : mengintegrasikan data perencanaan pembangunan terintegrasi. Sistem Informasi Perencanaan (jogjaplan), agar perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) : sinkronisasi penataan ruang provinsi dengan kabupaten/kota; Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD) : media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja)
Isu Strategis Sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah; Monitoring dan evaluasi untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program; Ketersediaan diakses data yang aktual, valid dan mudah
Tujuan Organisasi Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Th ke-5 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas Penilaian perencanaan di tingkat nasional klasifikasi Lima besar 2. Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah meningkat Penilaian akuntabilitas klasifikasi pembangunan di tingkat nasional Lima besar
Program-Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 Bidang Perencanaan NON KEISTIMEWAAN PROGRAM SKPD : KEGIATAN : ANGGARAN : 11 SKPD 56 Rp 24. 167. 218. 650, 00 Bidang Kesra SKPD KEISTIMEWAAN PROGRAM : 3 KEGIATAN : 4 ANGGARAN : Rp 4. 862. 137. 000, 00 Program/kegiatan Bappeda lebih merupakan program/kegiatan yang sifatnya reguler namun substansinya mempengaruhi seluruh program/kegiatan unggulan SKPD di DIY Balai Statistik Daerah Bidang Sarpras SKPD 15 SKPD target SKPD Bidang Ekonomi gap realisasi SKPD Bidang Pengendalian Tujuan/Sasaran SKPD sasaran gubernur & 17 indikator kinerja utama gub Bidang Pemerintahan waktu
Strategi Organisasi Tahun 2017 Program Strategi 1 1. Merumuskan rekomendasi monitoring evaluasi dan penyamaan persepsi mekanisme perencanaan dengan legislatif 2. Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan. Strategi 3 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan melalui trilateral desk 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi jogjaplan. Strategi 2 Strategi 1. 2. Mengintegrasikan data dalam bentuk satu data pembangunan; Memperkuat sistem informasi data terpadu 1. 2. 3. 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana 5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 1. Program Pengendalian Pembangunan Daerah 1. Program Pengembangan Statistik Daerah
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DIMENSI PEMBANGUNAN KUALITAS HIDUP 8 9 SASARAN STRATEGIS 6 Jalma Utama 7 Kunjungan Wisatawan Daya Saing Produk Among Tani Dagang Layar Kedaulatan Pangan Aksesibilitas Pendidikan Aksesibilitas Kesehatan Pemenuhan : Rumah, Penerangan, Air Bersih, Sanitasi, Bahan Bakar 5 DUKUNGAN : 1 Keberpihakan Regulasi 3 GROWTH WELFARE 4 KEWILAYAHAN Stabilitas Daerah Ketimpangan Pendapatan Ketimpangan Wilayah EQUITY 9 Partisipatif 2 Tata Kelola QUICK WIN 2017 INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN MEMACU PEMBANGUNAN DAERAH
Bagan Alir Perencanaan Tahun 2017 Sasaran Indikator Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. 1). Persentase Sinergitas Perencanaan 95% Terwujudny a perencanaa n pembangu nan daerah yang sinergis, terukur, konsisten, lengkap, partisipatif, dan inovatif 2). Persentase Keterukuran Perencanaan 90% 3). Persentase Konsistensi Perencanaan 90% 4). Persentase Kelengkapan perencanaan 92 % Indikator : Persentase tingkat keselarasan Sasaran Pembangunan Tahunan dan Sasaran Pembangunan 5 (Lima) Tahunan : 98 % Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Indikator : Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Perekonomian dan Isu Strategis Pembangunan : 95% Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya Indikator : Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Perekonomian dan Isu Strategis Pembangunan : 95% Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana 5). Persentase Tingkat Partisipatif dalam Perencanaan 90% Indikator : Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpras dan Isu Strategis Pembangunan : 95% 6). Persentase Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan 95% Indikator : Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Isu Strategis Pembangunan : 95% Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Program Pengembangan Statistik Daerah Persentase pemenuhan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan daerah 90% Kegiatan/Anggaran 4 kegiatan Rp 4. 874. 171. 250, 00 4 kegiatan Rp 1. 255. 115. 000, 00 6 kegiatan Rp 1. 871. 242. 000, 00 6 kegiatan Rp 1. 939. 000, 00 4 kegiatan Rp 1. 351. 408. 000, 00 2 kegiatan Rp 4. 809. 668. 000, 00
Bagan Alir Perencanaan Tahun 2017 Sasaran Indikator Sasaran 2. Terwujudnya 1). Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja 90 % pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja 2). Persentase tingkat Pengukuran kinerja 90% 3). Persentase tingkat Pelaporan Kinerja 95% 4). Persentase tingkat Evaluasi Internal 95% 5). Persentase tingkat Pencapaian sasaran kinerja 98% Program Kegiatan/Anggaran Program Pengendalian Pembangunan Daerah 5 kegiatan 1. Persentase Capaian Kinerja Fisik Terhadap Target Capaian Kinerja Fisik Pembangunan 100% Rp 2. 511. 231. 000, 00
Bagan Alir Perencanaan Tahun 2017 Sasaran Indikator Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolan program dan kegiatan SKPD Persentase rata hasil ketercapaian pelaksanaan program SKPD 100 % Indikator : Persentase Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator : Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Indikator : Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Kegiatan/Anggaran 13 kegiatan Rp 2. 627. 688. 700, 00 9 kegiatan Rp 2. 306. 808. 700, 00 4 kegiatan Rp 446. 606. 000, 00 1 kegiatan Rp 174. 280. 000, 00
Korelasi Permasalahan, Isu Strategis, Strategi, Program/Kegiatan, Anggaran dan Tolok Ukur Kinerja Permasalahan 1. Fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dalam konteks pencapaian kinerja sasaran belum optimal 2. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran. 3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan baik antar sektor maupun antar daerah (pusat/provinsi/kabupaten/kota), yang mengakibatkan ketidak sinkronan perencanaan pembangunan. 4. Ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan belum sepenuhnya bisa digunakan dimanfaatkan secara tepat dan efektif disebabkanoleh rilis data-data oleh BPS tidak bertepatan waktunya dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. 5. Data kabupaten/kota masih belum dapat diintegrasikan dalam satu sistem data secara ideal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya metadata di kabupaten/kota. Isu Strategis Sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah; Monitoring dan evaluasi untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program; Ketersediaan data yang aktual, valid dan mudah diakses Strategi 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan melalui trilateral desk 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi jogjaplan. 3. Merumuskan rekomendasi monitoring evaluasi dan penyamaan persepsi mekanisme perencanaan dengan legislatif 4. Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan. 5. Mengintegrasikan data dalam bentuk satu data pembangunan; 6. Memperkuat sistem informasi data terpadu Indikator 1. Persentase Sinergitas Perencanaan 95% 2. Persentase Keterukuran Perencanaan 90% 3. Persentase Konsistensi Perencanaan 90% 4. Persentase Kelengkapan perencanaan 92 % 5. Persentase Tingkat Partisipatif dalam Perencanaan 90% 6. Persentase Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan 95% 7. Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja 90 % 8. Persentase tingkat Pengukuran kinerja 90% 9. Persentase tingkat Pelaporan Kinerja 95% 10. Persentase tingkat Evaluasi Internal 95% 11. Persentase tingkat Pencapaian sasaran kinerja 98% Pelaksanaan 7 program utama, 31 kegiatan, : Rp. 18. 611. 835. 250 3 program, 4 kegiatan Keistimewaan, Rp 4. 862. 137. 000 program pendukung (0106) : 4 program, 25 keg. , anggaran Rp. 5. 555. 383. 400
USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Urusan Perencanaan 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Anggaran (Rp) Tolok Ukur 4. 874. 171. 250 1. 674. 741. 250 1. 2. 3. Penyusunan KUA DAN PPAS 468. 945. 000 1. Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pembangunan 730. 485. 000 1. 2. 3. 2. 4. Penyusunan RPJMD Target Persentase tingkat keselarasan Sasaran 98 %% Pembangunan Tahunan dan Sasaran Pembangunan 5 (Lima) Tahunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018; 100%; Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Acara Kesepakatan Program/Kegiatan Tahun 2018; Prioritas yang ditanda tangani oleh perwakilan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan masyarakat/non pemerintah bersama pemerintah Tahun 2017 serta kesepakatan trilateral yang ditanda tangani oleh 3 pihak, yaitu Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota dan SKPD DIY). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 100% Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018; Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017 Musrenbang Nasional; Musrenbang Regional; Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan; Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD 1 Berita Acara Kesepakatan Trilateral Desk; 1 Deklarasi Gubernur se Jawa Bali; 1 Dokumen; 1 Kegiatan 2. 000 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 100% 2017 -2022; 2. Musrenbang RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Urusan Perencanaan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target 1. 255. 115. 000 Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Perekonomian dan Isu Strategis Pembangunan 2 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian 95% 1. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan 481. 700. 000 Perencanaan Pertanian dan Kelautan 1 dokumen 2. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha 370. 000 Perencanaan Dunia Usaha 1 dokumen 3. Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan 243. 415. 000 Sinkronisasi program unggulan/isu strategis 1 laporan 4. Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha 160. 000 Sinkronisasi program unggulan/isu strategis 1 laporan
PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Urusan Perencanaan 3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target 1. 871. 242. 000 Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sosial-Budaya dan Isu Strategis Pembangunan 95% Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM 393. 058. 000 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM(1 dokumen) 15 Sasaran Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra 332. 875. 000 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra(1 dokumen) 11 Sasaran Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM 206. 235. 000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan 5 program Sub Bidang strategis/unggulan Kesra (1 laporan)" Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra 632. 900. 000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan 7 program Sub Bidang strategis/unggulan Kesra (1 laporan) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Budaya 191. 682. 000 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kebudayaan (1 dokumen) Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Budaya 114. 492. 000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan 1 program Sub Bidang strategis/unggulan Kesra (1 laporan)" 2 Sasaran
PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Urusan Perencanaan 4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur 1. 939. 000 ersentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpras dan Isu Strategis Pembangunan Target 95% Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM 560. 000 Perencanaan pembangunan Subbidang 10 target sasaran Perhubungan, Tata Ruang, Pemukiman dan ESDM (1 dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD 427. 000 Perencanaan pembangunan Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup (1 dokumen) 470. 000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis (1 laporan) 8 target sasaran 6 program unggulan / isu strategis 115. 500. 000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program 4 program unggulan / isu Unggulan/Isu Strategis Sektor Sumberdaya strategis Air (1 Laporan) 230. 000 Pendampingan/Penguatan Kelembagaan Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi pelaksanaan WISMP-2 di 3 Partisipatif di 5 Daerah Irigasi PPIU dan 5 KPMU 136. 500. 000 Pendampingan/Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi Partisipatif di 5 Daerah Irigasi Terlaksananya koordinasi pelaksanaan WISMP-2 di 3 PPIU dan 5 KPMU
PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Urusan Perencanaan 5 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target 1. 351. 408. 000 Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Isu Strategis Pembangunan 500. 000 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum 95% 5 sektor 335. 000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis 5 sektor 335. 917. 000 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik 3 sektor 180. 491. 000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis 3 sektor
PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Urusan Perencanaan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target 2. 511. 231. 000 Persentase Capaian Kinerja Fisik Terhadap Target Capaian Kinerja Fisik Pembangunan 6 Program Pengendalian Pembangunan Daerah 100% Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 442. 441. 000 Dokumen Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tersedianya Laporan (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kinerja (LKPJ) (1 dokumen) Program/Kegiatan Pemda DIY Tahun 2016 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 669. 100. 000 1. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD DIY, RKPD DIY, Renstra SKPD, Renja SKPD, RPJMD Kab/Kota, RKPD Kab/Kota) 2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 287. 890. 000 Buku Laporan Kinerja (LKj) Pemda DIY ( 1 dokumen ) 1. 6 dokumen 2. 1 dokumen 950. 700. 000 Laporan Pengendalian Pembangunan 15 laporan/dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Pengendalian Pembangunan Daerah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dari 81, 20 menjadi 82, 00
PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target Urusan Perencanaan 4. 809. 668. 000 Persentase pemenuhan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan daerah 7 Program Pengembangan Statistik Daerah Pengolahan, Analisis, Monitoring, Dan Evaluasi Data Statistik Daerah 2. 500. 000 Buku Analisis PDRB DIY, Buku Analisis ICOR 7 jenis DIY, Buku Analisis Makro Ekonomi DIY, Buku Analisis IPM per Kecamatan, Buku Analisis Indeks Gini per Kab/Kota, Buku Analisis Kualitas Pertumbuhan Penyelenggaraan Konreg Statistik Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 90% 1 konreg 2. 309. 668. 000 1). Buku Informasi Statistik Pembangunan DIY 1). 100 buku informasi Tahun 2016, 2). Buku Profil Daerah, 3). Leaflet, pemb, & 120 buku 4). Laporan SIPD DIY Tahun 2016, DIY dalam angka 5). Keterisian dan penyajian Data pada Sistem 2). 100 buku, Aplikasi Dataku, 3). 500 eks, 4). 1 buku 6). Keterisian dan penyajian Data pada Sistem laporan, 5). 60%, Aplikasi SIPD, 7). Sistem Informasi Dataku 6). 60% 7). 1 sistem
PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Urusan keistimewaan 1 Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan Penguatan Perencanaan Kelembagaan Desa 2 Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target 4. 862. 137. 000 60% 450. 000 Persentase kawasan budaya yang ditata 450. 000 Penguatan Perencanaan Kelembagaan 3 Kawasan Desa Keistimewaan 3. 403. 000 Persentase kesenjangan pencapaian 100% sasaran rencana jangjka menengah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 1. 543. 000 Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 5 urusan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan 1. 860. 000 1. Laporan Evaluasi Terhadap Dana Keistimewaan Tahap I, II, dan III, dan Tahun 2017 2. Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan 1. 009. 137. 000 4 dokumen 1. 009. 137. 000 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Gubernur DIY Tahun 20182022 1 dokumen 3 Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Penyusunan Rancangan Visi Misi Calon Gubernur 1 dokumen
Bidang-kegiatan-output Ekonomi Sos-Bud Sarpras Kegiatan : ü Perencanaan ü Koordinasi dan Sinkronisasi ü Buku Perencanaan Sektoral/Subbid n+2 (melibatkan Tenaga Ahli) ü Buku Hasil Capaian Kinerja Sektoral ü Buku workplan, sandingan Pusat/Prov/kab/kota ü Buku Kajian Strategis Sektoral Pemerintahan RPJPD RPJMD RKPD KUA/PPAS Perencanaan Kegiatan : ü Sinkronisasi dan Koordinasi ü ü Pengendalian Kegiatan : ü Pengendalian Kinerja ü LKPJ ü LKj PD ü Hasil Monev Pembangunan Kegiatan : ü Pendukung Perkantoran ü LKj IP ü Laporan Keuangan Bappeda ü Kelancaran kegiatan perkantoran Sekretariat BSD Kegiatan : ü Pengembangan Data Statistik Daerah ü ü ü ü Analisis PDRB DIY, Analisis ICOR DIY, Analisis Makro Ekonomi DIY, Analisis IPM per Kecamatan, Analisis Indeks Gini per Kab/Kota, Analisis Kualitas Pertumbuhan Informasi Statistik Pembangunan DIY Tahun 2016, Profil Daerah, Sistem Aplikasi Dataku,
MATURNUWUN
- Slides: 23