2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan LATAR BELAKANG
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
LATAR BELAKANG PP 79/2005 PP 60/2008 UU 23/2014 Itjen Kekmendagri BPKP Pembinaan Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Diklat Permendagri 23, 24, 25, 28 Pengawasan DPRD Menjamin pencapaian sasaran dan Perda APBD APIP Pemeriksaan dll PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Efektif – Efisien - Ekonomis MASYARAKAT LSM/ Perorangan 2007
INSPEKTORAT REFORMASI BIROKRASI CLEAN GOVERNMENT & GOOD GOVERNANCE
INSPEKTORAT DALAM REFORMASI BIROKRASI 1. Memberikan penilaian yang obyektif dan independen atas kelayakan stuktur tata kelola dan keefektifan kinerja dari aktivitas tertentu dari organisasi /instansi pemerintah (watchdog konsultan, quality assurance) 2. Bertindak sebagai katalisator perubahan, memberikan saran atau mendorong perbaikan untuk meningkatkan struktur dan praktek tatakelola (catalysts for change) 3. Humanis, Mitra dan Profesional
DALAM RANGKA TERCIPTANYA KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN & OPTIMAL (TERCIPTANYA 3 E) APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PEMERIKSAAN dengan ORIENTASI PENGENDALIAN melalui : Asistance (pendampingan), Consulting (Konsultasi) Quality Assurance (Penjaminan)
STRATEGI Strategi Preventif: Pencegahan & Penguatan SPI (Sistem Pengendalian Intern) Strategi Detektif: LHKPN & LHKASN Strategi Represif : Penegakkan hukum
TARGET DAN REALISASI TAHUNAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN INDIKATOR TAHUN 2015 No. Indikator 1 Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Satuan Target Realisasi Capaian % 5 0, 48 190, 40 1. Target 5 % merupakan angka MATERIALITAS yang sering digunakan oleh BPK RI. 2. Angka Realisasi 0, 48% menunjukkan bahwa Fungsi Inspektorat dapat dijalankan dengan sangat baik dalam melakukan berbagai kegiatan pengawasan dan pengendalian ( < 5% Sangat Baik, >5% Gagal ) 3. Kedepan. Angka Target 5 % tersebut akan dianalisis dan direvisi ke angka 3% sebagai bentuk peningkatan kinerja No. Indikator 1 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Satuan Target Realisasi Capaian % 100 99. 8 99. 98 1. Angka Capaian tersebut merupakan rata-rata ketercapaian fisik program 01, 02, 05, 06 2. Secara umum tingkat capaiannya sangat baik, hal ini disebabkan kuatnya pengendalian internal oleh manajemen Inspektorat terhadap program tersebut
TA. 2017 6 Program – 33 Kegiatan Rp 7. 056. 903. 000) No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rp 1. 319. 407. 100) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rp 614, 347, 050 ) 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Rp 211, 248, 250) 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Rp 45, 114, 000) 5. Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH (Rp 4, 579, 748, 550) 6. Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Rp 287, 038, 050)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja 1, 319 7, 100 00 208 00 1 00 3 00 8 00 3 00 2 00 00 00 2 00 650. 372. 000 199 00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 47, 050 16 550 15. Pembangunan Gedung DIM 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 000 34 000 18. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 000 19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Aktif dan Arsip In. Aktif/Statis 000 500
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8, 250 21. Pendidikan dan Pelatihan Formal 0, 000 22. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 0, 750 23. Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis Jabatan Fungsional Auditor 7, 500 24. Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengawasan DIM
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 000 25. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 500 26. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 500 27. Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi 500 28. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 500
5. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKS KEBIJAKAN KDH 29. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 30. Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH 31. Kooordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 32. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 33. Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah 4, 579, 74 0 3, 277, 02 0 337, 5 0 198, 3 0 116, 7 0 650, 1 0
6. Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 34. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 35. Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan 2 8, 050 1 8, 750 1 9, 300
Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
Terima Kasih
- Slides: 16