1 2013 CUENTA PUBLICA DATOS GENERALES LICEO POLITECNICO
1 2013 CUENTA PUBLICA
DATOS GENERALES LICEO POLITECNICO DE CASTRO RBD. 8001 -2 MODALIDAD: TECNICO PROFESIONAL TIPOS DE ENSEÑANZA 410 ENSEÑANZA COMERCIAL 521 510 ENSEÑANZA INDUSTRIAL 676 610 ENSEÑANZA TECNICA 145 1 2
INTRODUCCIÓN. Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la ley Nº 19. 532 que crea la JECD, donde se estipula que todos los establecimientos educacionales deben rendir una Cuenta Pública a la comunidad, el Liceo Politécnico de Castro preparó este informe que da cuenta de aspectos pedagógicos, administrativos y financieros para compartir con las autoridades, docentes, asistentes de la educación, padres, apoderados y alumnos las acciones realizadas durante el período enero – diciembre 2013. 1
AMBITOS DE LA CUENTA 1. PEDAGÓGICO CURRICULAR 2. ORGANIZATIVO OPERATIVO. 3. CONVIVENCIA Y APOYO A LOS ESTUDIANTES. 3. ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 1
ÁMBITO PEDAGOGICO-CURRICULAR.
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR Los primeros años medios tienen 44 horas semanales El calendario escolar posee 38 semanas El total horas promedio planificadas es 1623 horas anuales. Se realizaron efectivamente en promedio 1582. Se perdieron en el año en este nivel en promedio 41 horas debido a actividades extracurriculares y ausencia de profesores (licencias médicas y permisos administrativos) El curso que menos horas perdio fue el 1º arrayán con 31 horas Nivel PRIMERO Total horas Total hrs anuales HORAS NO REALIZADAS anuales Planific. realizadas X X X 1623 1582 41
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR Los segundos años medios tienen 44 horas semanales El calendario escolar posee 38 semanas El total horas promedio planificadas es 1611 horas anuales. Se realizaron efectivamente en promedio 1562. Se perdieron en el año en este nivel en promedio 49 horas debido a actividades extracurriculares y ausencia de profesores (licencias médicas y permisos administrativos) El curso que menos horas perdio fue el 2º Ciprés con 28 horas Nivel Segundos Total horas Total hrs anuales HORAS NO REALIZADAS anuales Planific. realizadas X X X 1611 1562 49
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR Niveles Total horas Total hrs anuales HORAS NO REALIZADAS anuales Planific. realizadas 3º T. C 1661 1612 49 3º ELEC 1672 1626 46 3º AUT 1572 1489 81 3º MI 1701 1638 63 3º CONTA 1632 1591 41 3º SECRE 1637 1586 51 3º ADM 1640 1574 70 3º TUR 1608 1589 19 3º ENF 1882 1832 49
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR Niveles Total horas Total hrs anuales HORAS NO REALIZADAS anuales Planific. realizadas 4º TC 4º ELEC 1504 1575 1476 1502 22 73 4º MA 4º MI 4º TUR 4º ENF 4º CONTA 1560 1528 1489 1581 1502 1507 1489 1485 1492 1474 53 100 4 79 28 4º SECRE 1438 1359 79 4º ADM 1527 1485 42
RESULTADOS AÑO MATRIC 2009 – 2013 APROBADOS REPROB RETIRADOS 2009 1379 1270 70 39 2010 1392 1271 85 36 2011 1436 190 1205 41 2012 1301 1201(92%) 51( 4%) 49 (4%) 2013 1353 52 1214 ( 93%) 69 (5%) 32 (2%)
RESULTADOS PSU 2009 2010 2011 2012 2013 Nº EGRESADOS 314 281 320 237 292 Nº INSCRITOS 200 164 140 135 225 Nº AL QUE RINDEN 180 154 29 121 183 Nº AL C/ Dº POSTULAR 121 89 18 96 139 X LENG 505, 7 492, 1 508, 3 516 498 X MATEM 495, 3 479, 2 504, 5 494 487
RESULTADOS SIMCE 2006 2008 2010 2012 Total alumnos 329 324 364 349 Lenguaje 272 263 261 271 Diferencial 1 9 2 10 Matemática 293 257 259 279 Diferencial 6 36 2 20
RESULTADOS TITULACION 2009 2010 2011 2012 2013 EGRESADOS Area Ad y C 115 77 55 55 97 TITULADOS 111 94% 73 93% 51 89% 49 89% EGRESADOS A Tecnica 36 28 TITULADOS 30 83% 25 89% 4 67% 27 96% EGRESADOS Area Industrial 156 133 4 131 TITULADOS 130 110 83% 4 100% 111 85% 34 123
Subvencion Escolar Preferencial Financiamiento Ley Nº 20. 248. SEP Artículo 1º. Créase una subvención educacional denominada Preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general básica y enseñanza media ( 1º ).
Alumnos Prioritarios. Ley SEP Artículo 2º. - Para los efectos de la aplicación de la subvención escolar preferencial se entenderá por prioritarios a los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. Alumnos prioritarios 1º medios 2013 : 223
Alumnos Prioritarios. La calidad de alumno prioritario será determinada anualmente por el Ministerio de Educación, directamente o a través de los organismos de su dependencia de acuerdo a los siguientes criterios: • Los alumnos cuya familia pertenezca al Sistema Chile Solidario y aquellos cuyos ingresos familiares del hogar, la escolaridad de la madre y, en su defecto, la del padre o apoderado con quienes viva el alumno, y la condición de ruralidad de su hogar y el grado de pobreza de la comuna donde resida el referido alumno, en la forma que establezca el reglamento. •
PME. Programa de Mejoramiento Educativo Presupuesto Ingreso subvención abril a diciembre Remuneraciones 41. 416. 173 435. 271 Asistencia Técnica 4. 500. 000 Compras 31. 621. 780 Total Ejecutado 36. 557. 051 Disponible 2014 4. 859. 122
Acciones PME. Ley SEP año 2013 Acciones Presupuesto Implementar 18 salas con equipos de proyección 8. 389. 708 Diagnostico CL Y RP 3. 124. 972 Observación de Aula 2. 870 Creación banco de guías 208. 000 Evaluacion Propedeutico 1. 242. 665 Banco de Guias 208. 000
Acciones PME. Ley SEP año 2013 Acciones Presupuesto Implementación Plan de Actividades valóricas, culturales de participación y robustecimiento convivencia escolar 3. 840. 123 Creación y mantención página Web Institucional 457. 000 Asistente administrativo contable Materiales Sistematización 435. 271 211. 280 Renovación Equipamiento CRA, textos enfermería 10. 538. 588 196. 500
Acciones PME. Ley SEP año 2013 Acciones Perfeccionamiento Docente Línea corporativa Fortalecimiento Ed. Física Implementación taller básquetbol varones Presupuesto 4. 500. 000 1. 007. 800 288. 556 Implementación Talleres de Música 1. 200. 000 Talleres para estudiantes y familiar deserción escolar 401. 950
Acciones PME. Ley SEP año 2013 Acciones Implementación PIE Evaluación de la Convivencia Escolar Presupuesto 78. 400 Fortalecimiento Redes de Apoyo Feria Educ. Superior 348. 751 Remuneraciones 435. 271 Asesoría Técnica (ATE) Capacitación Docente 4. 500. 000 Insumos y Equipamiento 31. 621. 780
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEP 2013 (Fuente Corporación Municipal) INGRESOS 41. 416. 173 TOTAL GASTADO 36. 557. 051 DISPONIBLE 4. 859. 122 % EJECUTADO 88, 27
ÁMBITO ORGANIZATIVO OPERATIVO.
Recurso Humano: Planta docente Docentes Directivos Nº 5 Hrs. 220 Docentes Técnicos 4 176 Docentes Aula HC 38 1. 310 Docentes aula TP 23 939 Docentes Ed. Especial 2 66 Total Docentes 72 2. 689
Recurso Humano: Planta Asistentes de la Educación Paradocentes 17 748 Administrativos 7 308 Sicóloga 1 44 Asistente Social 1 22 Auxiliares de Servicio 16 704 Total Asistentes de la Educación 42 1. 826
Recurso Humano: Profesionales PIE 2013 Educadora Diferencial 1 44 horas Psicopedagoga 1 22 horas Docentes de apoyo 9 22 horas Sicólogo 1 44 horas Asistente Social 1 22 horas Médico familiar 1 30 alumnos atendidos Siquiatra 1 4 alumnos atendidos
CONSEJO ESCOLAR Ley Nº 19. 979 Directora Adarene S. Olivares Soto Representante docentes de los Mario García Álvarez Representante Asistentes de la Educación René Aguilera Presidente Centro de Padres y Apoderados Francisco Correa Naiman Presidente alumnos Nataly Hernández Sánchez / Sebastián Barría Ampuro. Ruperto García Navarro Centro Representante Sostenedor de del Hernán Silva
PLAN DE MEJORA Objetivos Estratégicos PADEM ACCIONES METAS Monitorear gestión curricular a través de la supervisión de aula Docentes Plan Gral. y Plan Diferenciado Renovación de herramientas y Equipamiento menor Renovación de equipos, piezas y partes laboratorios informáticos y oficinas administrativas Adquirir recursos didácticos y materiales para las experiencias de aprendizaje Implementar Calendario Escolar Regional y el POA Implementar Plan de Tutorías Académicas 30% docentes supervisados 3 especialidades del a. industrial 3 laboratorios de 7 se reponen partes y piezas para mejorar rendimiento. . 100% subsectores 90% acciones POA realizadas 95% clases y reuniones de tutores hechas $ 5. 000 6. 000 3. 350. 000
PLAN DE MEJORA Objetivos Estratégicos PADEM ACCIONES METAS $ Evaluar la convivencia Escolar/ Difundir Reglamento de Convivencia / Realizar reuniones de Padres y Apod. 25% alumnos del liceo participan proceso de evaluación 6 reuniones de Padres al año Mejorar Índices de Asistencia media Mejorar el control de justificativos, licencias e inasistencias. Lograr 94% asistencia Media Mantener Tasa de retención Disminuir 1% Logrado Implementar Proceso de Practicas y Titulación de alumnos egresados Incrementar Porcentajes de Promoción escolar Lograr 90 % de titulación Logrado Aumentar 1 % (93% Logrado
PLAN DE MEJORA Objetivos Estratégicos PADEM ACCIONES METAS Evaluar la convivencia Escolar/ Difundir Reglamento de Convivencia / Realizar reuniones de Padres y Apod. 25% alumnos del liceo participan proceso de evaluación 6 reuniones de Padres al año Mejorar Índices de Asistencia media Mejorar el control de justificativos, licencias e inasistencias. Lograr 94% asistencia Media Mantener Tasa de retención Disminuir 1% Implementar Proceso de Practicas y Titulación de alumnos egresados Incrementar Porcentajes de Promoción escolar Lograr 90 % de titulación $ 150. 000 Lograr % TOTAL……………………. 14. 500. 000
Subvención de Mantención Ley Nº 19. 532/98 (JEC), actualizada por la Ley Nº 19. 979 ACCIONES $ Mantención pinturas pasillos de circulación, cielos y laboratorios de Mecánica I, Construcción Habitacional cierres perimetrales frontis edificio Central Mantención Eléctrica salas, oficinas edificios Central, talleres, Internado y Paraninfo: adquisiciones de ampolletas , luces emergencia , otras Mantención Calderas y Radiadores edificios Liceo. Electrobombas y fosas sépticas Mantención desagües red urinarios y WC sector varones edificios central y edificios liceo Reparación de cielos, canales y toma de goteras salas de clases y dependencias varias del liceo Reposición vidrios, reparaciones de ventanas aluminio, puertas y avisadores. Reposición de sillas y mesas salas de clases Mantención prados y jardines TOTAL……………. . 22. 559. 126
AMBITO DE CONVIVENCIA Y APOYO A LOS ESTUDIANTES
PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE 7 FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LIMITROFE 2 TRASTORNO DEFICIT ATENCIONAL 3 TRASTORNO ESPECIFICODE APRENDIZAJE 19 GRAVES ALTERACIONES DE LA COMUNICACIÓN Y RELACION 5 36 ALUMNOS
PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR Gestión de recursos económicos INGRESOS GASTOS DE OPERACIÓN 47. 232. 983. 416. 230. - GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE 1. 992. 866. - GASTOS EN PERSONAL 32. 974. 948. - GASTO TOTAL DEL PERIODO 35. 384. 044. - SALDO FINAL DEL PERIODO 11. 848. 939
ATENCIONES DE SICOLOGA LICEO ALUMNOS PIE ALUMNOS LICEO 1º MEDIO 14 22 2º MEDIO 22 24 3º MEDIO 0 7 4º MEDIO 0 4 TOTAL ALUMNOS EN TTO. 93
Subvención Pro-retención Escolar. Ministerio de Desarrollo Social. Ley N° 19. 873 del Ministerio de Educación y su reglamento. El Programa Pro-retención es una Subvención destinada a incentivar la permanencia en el sistema educacional hasta el 4º medio de alumnos y alumnas que cursan entre 7° básico y 4° medio pertenecientes a familias Chile Solidario. Se cancela, una vez al año, a los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados que tienen como estudiantes a niños y niñas de familias cubiertas por el Sistema de Protección Social Chile Solidario. La subvención se paga en el mes de abril del año siguiente del nivel cursado por el alumno/a y su valor aumenta para cada nivel cursado.
SUBVENCION PRORETENCION POSTULANTES BENEFICIADOS CON PAGO MONTO 1º MEDIO 36 36 4. 680. 000 2º MEDIO 41 41 5. 293. 000 3º MEDIO 25 25 4. 034. 000 4º MEDIO 32 32 5. 164. 000 TOTALES 134 $19. 171. 000
MATRICULA INTERNADO DAMAS VARONES TOTAL 1º MEDIO 42 25 67 2º MEDIO 23 28 51 3º MEDIO 29 27 56 4º MEDIO 18 37 45 112 117 229 TOTALES
PROCEDENCIA MATRICULA INTERNADO COMUNA 8 1º 2º 3º 4º TOTAL CASTRO RURAL 2 9 8 7 25 ANCUD 6 3 1 10 QUEMCHI 9 4 5 6 23 DALCAHUE 32 13 17 14 66 QUINCHAO 1 5 2 8 CHONCHI 10 4 7 8 29 8 6 4 1 19 PUQUELDON
PROCEDENCIA MATRICULA INTERNADO COMUNA 1º 2º 3º 4º TOTAL QUEILEN 5 5 6 10 26 QUELLON 3 3 4 9 19 MELINKA 1 1 1 67 51 56 3 55 229
PROGRAMA MOVILIZACION ALUMNOS. PROCEDENCIA Rilan 1º 2º 4 3º 11 3 3 1 1 Tey 2 Quilquico 0 2 Ducan 1 2 La Estancia 1 Lag Hueico Puyan 2 3 2 2 1 Yutuy Totales General 48 1 2 Quento San José 4º 1 2 11 23 1 8 6
PROGRAMA MOVILIZACION ALUMNOS PROCEDENCIA YICALDAD 1º 2º 2 3º 2 Totales …………………………. 11 4º 2 5
PROGRAMA ALIMENTACION JUNAEB ALUMNOS CON 1ª Y 2ª PRIORIDAD NIVELES DESAYUNO ALMUERZO SERVICIO COLACIONES Chile Solidario 1º 110 126 31 2º 115 129 29 3º 150 165 37 4º 125 130 17 TOTALES 500 550 114
TALLERES DE ORIENTACION A LOS ALUMNOS. CLINICA ESCOLAR SENDA CESFAM ESPECIALIDAD ATENCION DE ENFERMERIA
ORGANISMO TALLERES CURSOS Nº ALUMNOS FECHA CESFAM TABAQUISMO CLINICA ESCOLAR EDUCACION SEXUAL: Métodos Anticonceptivos 1º 1º 213 317 Abril CESFAM TABAQUISMO CLINICA EDUCACIÓN ESCOLAR+ESP. AT. SEXUAL: ENFERMOS. Embarazo Adolescente. Enfermedades de Transmisión Sexual 2º 2º 157 168 Abril Noviembre
CLINICA ESCOLAR VIDA SALUDABLE 2º 315 Junio SENDA PREVENCION CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS 3º 307 Septiembre Octubre Noviembre SERNAM VIOLENCIA EN EL POLOLEO 3º 322 Octubre Noviembre CLINICA EDUCACIÓN ESCOLAR+ESPEC. SEXUAL ENFERMERIA : Enfermedades de Transmisión Sexual 3º 116 Noviembre SENAME 4º 219 Septiembre VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Ámbito Administrativo- Financiero
Este ámbito resumirá los aportes en recursos humanos y financieros provenientes de la administración central y los aportes procedentes de la administración delegada (ley Nº 19. 410) que posee la Dirección del establecimiento. Ésta, en sus artículos 21° al 26° entrega la facultad a los alcaldes de delegar a los directores de establecimientos municipales la administración de algunos o todos los recursos explicitados en la ley, con el objeto de ejecutar proyectos que el establecimiento elabore para ser administrados con esta delegación
Informe Corporación Educación Castro CONCEPTO INGRESOS MONTO SUBVENCION ESCOLAR 1. 483. 649. 593 SUBVENCION INTERNADO 121. 096. 755 DESEMPEÑO DIFICIL LEY 19. 410 36. 302. 962 36. 582. 298 LEY 19. 464 15. 161. 480 SUBVENCION MANTENCION 22. 559. 126 SUBVENCION B. R. P. 29. 079. 556 SUBVENCION INTEGRACION 39. 357. 568 SUBVENCION S. E. P. 47. 976. 792 1. 831. 766. 130
GASTOS DEVENGADOS AÑO 2013 CONCEPTO GASTOS REMUNERACIONES MATERIAL OFICINA CONSUMO LUZ CONSUMO AGUA CONSUMO TELEFONIA FIJA CONSUMO TELEFONIA CELULAR CONSUMO INTERNET CALEFACCION MANTENCION Y REPARACION GASTOS MENORES GASTOS MATERIAL DIDACTICO SERVICIOS SEGURIDAD EQUIPAMIENTO GENERAL MONTO 1. 240. 000. 327 1. 937. 164 20. 069. 863 7. 149. 107 817. 704 89. 320 3. 255. 194 24. 738. 176 25. 907. 603 6. 000 21. 532. 084 7. 485. 585 19. 023. 749
GASTOS DEVENGADOS AÑO 2013 PLAN CONCEPTO GASTOS PLAN EQUIPAMIENTO TP 2. 0 (Turismo – Mec. Aut) EQUIPAMIENTO SEP MONTO 76. 151500 19. 974. 450 GASTOS PRO-RETENCION 3. 888. 134 GASTOS PEI 47. 817. 909 GASTOS SEP 16. 147. 330 SEGUROS ARRIENDO GIMNASIO FISCAL 6. 943. 878 GASTOS CASOS SOCIALES TRANSPORTE ESCOLAR ALIMENTACION INTERNADO 3. 696. 500 774. 735 14. 369. 519 66. 63. 6608 1. 634. 406. 439
ADMINISTRACION DELEGADA Los dineros que maneja la Dirección del establecimiento provienen de las siguientes fuentes: A) Matricula de alumnos. B) Derecho de Escolaridad (aporte voluntario) C) Venta de Servicios. D) Proceso de Admisión.
INGRESOS 2013 19. 286. 205 SALDO INICIAL 2012 MATRICULA 3. 790. 500 Dº ESCOLARIDAD 2. 472. 000 PROCESO ADMISION 1. 686. 000 VENTA SERVICIOS 3. 301. 950 FOTOCOPIAS 9. 511. 800 TOTAL INGRESOS 40. 048. 455
EGRESOS 2013 GASTOS DE ADMINISTRACION MANTENCION Y REPARACIONES TELEFONO 4. 208. 506 CONVENIO FOTOCOPIADORA 5. 985. 662 MANTENCIONES LAB INFORMATICA 1. 590. 644 9. 829. 457 715. 395 CONTABILIDAD - IVA 825. 104 DEVOLUC MATRIC Y Dº ESC 563. 000 AUDIOVISUALES Y PROMOCIONES 325. 020 TOTAL EGRESOS 24. 042. 788
RESUMEN INGRESOS- EGRESOS 2013 INGRESOS $ 40. 048. 455 EGRESOS $ 24. 042. 788 SALDO 2014 $ 16. 005. 667
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